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| (単位:千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) |
売上高 |
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| 製品売上高 | ||||||||||
| 賃貸事業収入 | ||||||||||
| 売上高合計 | ||||||||||
売上原価 |
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| 製品売上原価 | ||||||||||
| 賃貸事業原価 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
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| 荷造運搬費 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料及び賞与 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | ||||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | ||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
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| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 為替差益 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
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| 支払利息 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
特別利益 |
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| 抱合せ株式消滅差益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
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| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | |||||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
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| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||
区分 | 注記 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | ||
1 製品売上原価 |
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(1) 原材料費 |
| 560,422 |
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| 639,018 |
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(2) 外注加工費 |
| 101,502 |
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| 113,463 |
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小計 |
| 661,925 |
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| 752,482 |
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(3) 期首商品及び製品たな卸高 |
| 627,895 |
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| 591,438 |
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(4) 合併による商品受入高 |
| ― |
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| 81,022 |
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合計 |
| 1,289,820 |
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| 1,424,944 |
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(5) 期末商品及び製品たな卸高 |
| 591,438 | 698,381 | 73.1 | 744,818 | 680,125 | 76.6 |
2 賃貸事業原価 |
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(1) 減価償却費 |
| 107,055 |
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| 107,079 |
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(2) 租税公課 | (注1) | 63,575 |
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| 62,594 |
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(3) 賃借料 |
| 14,374 |
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| 14,374 |
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(4) 倉庫修繕費 |
| 49,965 |
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| 9,046 |
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(5) その他 |
| 21,602 | 256,574 | 26.9 | 14,919 | 208,015 | 23.4 |
売上原価合計 |
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| 954,955 | 100.0 |
| 888,140 | 100.0 |
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(注1) 租税公課の主なものは、固定資産税であります。