②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
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当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
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売上高
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製品売上高
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1,060,342
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842,295
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賃貸事業収入
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791,729
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970,399
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売上高合計
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1,852,071
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1,812,694
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売上原価
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製品売上原価
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608,371
|
484,729
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賃貸事業原価
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398,648
|
437,542
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売上原価合計
|
1,007,020
|
922,272
|
売上総利益
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845,051
|
890,421
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販売費及び一般管理費
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荷造運搬費
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34,900
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30,781
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役員報酬
|
63,272
|
58,510
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給料及び賞与
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316,535
|
249,870
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貸倒引当金繰入額
|
79
|
7,579
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賞与引当金繰入額
|
3,526
|
2,554
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退職給付費用
|
4,080
|
3,655
|
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役員退職慰労引当金繰入額
|
5,350
|
5,333
|
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法定福利費
|
44,518
|
35,905
|
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賃借料
|
41,759
|
31,841
|
|
減価償却費
|
20,585
|
22,424
|
|
その他
|
113,383
|
110,139
|
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販売費及び一般管理費合計
|
647,990
|
558,597
|
営業利益
|
197,060
|
331,824
|
営業外収益
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受取利息
|
0
|
0
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為替差益
|
143
|
-
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投資有価証券売却益
|
-
|
241
|
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補助金収入
|
10,701
|
10,695
|
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貸倒引当金戻入額
|
350
|
334
|
|
その他
|
1,349
|
6,063
|
|
営業外収益合計
|
12,545
|
17,334
|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
2,670
|
3,176
|
|
為替差損
|
-
|
240
|
|
会員権償還損
|
-
|
1,500
|
|
その他
|
37
|
472
|
|
営業外費用合計
|
2,707
|
5,389
|
経常利益
|
206,898
|
343,769
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
-
|
90,445
|
|
固定資産売却益
|
56
|
-
|
|
補助金収入
|
5,458
|
-
|
|
特別利益合計
|
5,515
|
90,445
|
特別損失
|
|
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|
災害による損失
|
-
|
81,147
|
|
店舗閉鎖損失
|
-
|
2,090
|
|
固定資産売却損
|
1,740
|
-
|
|
固定資産圧縮損
|
5,458
|
-
|
|
特別損失合計
|
7,198
|
83,237
|
税引前当期純利益
|
205,214
|
350,977
|
法人税、住民税及び事業税
|
52,967
|
128,010
|
法人税等調整額
|
14,445
|
△6,722
|
法人税等合計
|
67,413
|
121,288
|
当期純利益
|
137,801
|
229,688
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【売上原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
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当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
1 製品売上原価
|
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|
(1) 原材料費
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402,198
|
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|
352,820
|
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|
(2) 外注加工費
|
|
56,028
|
|
|
54,094
|
|
|
小計
|
|
458,226
|
|
|
406,914
|
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|
(3) 期首商品及び製品たな卸高
|
|
551,689
|
|
|
401,543
|
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|
合計
|
|
1,009,915
|
|
|
808,458
|
|
|
(4) 期末商品及び製品たな卸高
|
|
401,543
|
608,371
|
60.4
|
323,728
|
484,729
|
52.6
|
2 賃貸事業原価
|
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|
(1) 減価償却費
|
|
186,287
|
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237,936
|
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(2) 租税公課
|
(注1)
|
85,950
|
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81,575
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|
(3) 賃借料
|
|
80,727
|
|
|
87,010
|
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|
(4) 倉庫修繕費
|
|
20,396
|
|
|
3,396
|
|
|
(5) その他
|
|
25,286
|
398,648
|
39.6
|
27,625
|
437,542
|
47.4
|
売上原価合計
|
|
|
1,007,020
|
100.0
|
|
922,272
|
100.0
|
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(注1) 租税公課の主なものは、固定資産税であります。