②【損益計算書】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
|
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
524,611
|
537,913
|
|
賃貸事業収入
|
1,365,970
|
1,402,591
|
|
ホテル売上高
|
292,293
|
350,746
|
|
売上高合計
|
2,182,874
|
2,291,251
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
316,719
|
314,178
|
|
賃貸事業原価
|
691,012
|
684,588
|
|
ホテル売上原価
|
243,836
|
231,578
|
|
売上原価合計
|
1,251,568
|
1,230,345
|
売上総利益
|
931,306
|
1,060,905
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
荷造運搬費
|
20,297
|
20,627
|
|
役員報酬
|
33,846
|
34,813
|
|
給料及び賞与
|
279,787
|
288,597
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△851
|
41
|
|
賞与引当金繰入額
|
5,261
|
4,974
|
|
退職給付費用
|
5,398
|
4,465
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
3,000
|
3,000
|
|
法定福利費
|
40,855
|
41,218
|
|
賃借料
|
23,635
|
17,321
|
|
減価償却費
|
11,678
|
11,633
|
|
その他
|
106,032
|
118,091
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
528,941
|
544,784
|
営業利益
|
402,364
|
516,121
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
203
|
|
為替差益
|
-
|
258
|
|
受取手数料
|
1,459
|
1,324
|
|
補助金収入
|
7,277
|
-
|
|
受取家賃
|
1,200
|
1,200
|
|
その他
|
1,616
|
1,773
|
|
営業外収益合計
|
11,563
|
4,760
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5,548
|
5,995
|
|
為替差損
|
93
|
-
|
|
雑損失
|
-
|
123
|
|
営業外費用合計
|
5,641
|
6,118
|
経常利益
|
408,285
|
514,762
|
税引前当期純利益
|
408,285
|
514,762
|
法人税、住民税及び事業税
|
150,014
|
201,115
|
法人税等調整額
|
△35,174
|
△24,538
|
法人税等合計
|
114,839
|
176,576
|
当期純利益
|
293,445
|
338,186
|
【売上原価明細書】
|
|
前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
|
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
|
区分
|
注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
金額(千円)
|
構成比(%)
|
1 製品売上原価
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 原材料費
|
|
326,322
|
|
|
271,525
|
|
|
(2) 外注加工費
|
|
28,300
|
|
|
61,967
|
|
|
小計
|
|
354,622
|
|
|
333,493
|
|
|
(3) 期首製品棚卸高
|
|
216,361
|
|
|
254,689
|
|
|
合計
|
|
570,984
|
|
|
588,182
|
|
|
(4) 他勘定振替高
|
(注1)
|
△424
|
|
|
△63
|
|
|
(5) 期末製品棚卸高
|
|
254,689
|
316,719
|
25.3
|
273,940
|
314,178
|
25.5
|
2 賃貸事業原価
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 減価償却費
|
|
269,453
|
|
|
273,885
|
|
|
(2) 租税公課
|
(注2)
|
77,623
|
|
|
79,424
|
|
|
(3) 賃借料
|
|
291,167
|
|
|
291,167
|
|
|
(4) 修繕費
|
|
25,378
|
|
|
25,195
|
|
|
(5) その他
|
|
27,389
|
691,012
|
55.2
|
14,915
|
684,588
|
55.6
|
3 ホテル事業原価
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 材料費
|
|
87,905
|
|
|
91,000
|
|
|
(2)減価償却費
|
|
13,342
|
|
|
19,455
|
|
|
(3) 租税公課
|
|
12,401
|
|
|
12,582
|
|
|
(4) 修繕費
|
|
37,667
|
|
|
7,397
|
|
|
(5) 管理費
|
|
59,898
|
|
|
59,780
|
|
|
(6) その他
|
|
32,414
|
|
|
41,764
|
|
|
小計
|
|
243,629
|
|
|
231,980
|
|
|
期首商品棚卸高
|
|
1,902
|
|
|
1,695
|
|
|
合計
|
|
245,532
|
|
|
233,675
|
|
|
期末商品棚卸高
|
|
1,695
|
243,836
|
19.5
|
2,096
|
231,578
|
18.8
|
売上原価合計
|
|
|
1,251,568
|
100.0
|
|
1,230,345
|
100.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注1) 他勘定振替高の内容は、返品資産であります。
(注2) 租税公課の主なものは、固定資産税であります。