②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

 至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

 至 2025年8月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

524,611

537,913

 

賃貸事業収入

1,365,970

1,402,591

 

ホテル売上高

292,293

350,746

 

売上高合計

※1 2,182,874

※1 2,291,251

売上原価

 

 

 

製品売上原価

※2 316,719

※2 314,178

 

賃貸事業原価

691,012

684,588

 

ホテル売上原価

243,836

231,578

 

売上原価合計

1,251,568

1,230,345

売上総利益

931,306

1,060,905

販売費及び一般管理費

 

 

 

荷造運搬費

20,297

20,627

 

役員報酬

33,846

34,813

 

給料及び賞与

279,787

288,597

 

貸倒引当金繰入額

851

41

 

賞与引当金繰入額

5,261

4,974

 

退職給付費用

5,398

4,465

 

役員退職慰労引当金繰入額

3,000

3,000

 

法定福利費

40,855

41,218

 

賃借料

23,635

17,321

 

減価償却費

11,678

11,633

 

その他

106,032

118,091

 

販売費及び一般管理費合計

528,941

544,784

営業利益

402,364

516,121

営業外収益

 

 

 

受取利息

10

203

 

為替差益

258

 

受取手数料

1,459

1,324

 

補助金収入

7,277

 

受取家賃

1,200

1,200

 

その他

1,616

1,773

 

営業外収益合計

11,563

4,760

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,548

5,995

 

為替差損

93

 

雑損失

123

 

営業外費用合計

5,641

6,118

経常利益

408,285

514,762

税引前当期純利益

408,285

514,762

法人税、住民税及び事業税

150,014

201,115

法人税等調整額

35,174

24,538

法人税等合計

114,839

176,576

当期純利益

293,445

338,186

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 2023年9月1日

至 2024年8月31日)

当事業年度

(自 2024年9月1日

至 2025年8月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

1 製品売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 原材料費

 

326,322

 

 

271,525

 

 

 (2) 外注加工費

 

28,300

 

 

61,967

 

 

小計

 

354,622

 

 

333,493

 

 

 (3) 期首製品棚卸高

 

216,361

 

 

254,689

 

 

合計

 

570,984

 

 

588,182

 

 

  (4) 他勘定振替高

(注1)

△424

 

 

△63

 

 

 (5) 期末製品棚卸高

 

254,689

316,719

25.3

273,940

314,178

25.5

2 賃貸事業原価

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 減価償却費

 

269,453

 

 

273,885

 

 

 (2) 租税公課

(注2)

77,623

 

 

79,424

 

 

 (3) 賃借料

 

291,167

 

 

291,167

 

 

  (4) 修繕費

 

25,378

 

 

25,195

 

 

 (5) その他

 

27,389

691,012

55.2

14,915

684,588

55.6

3 ホテル事業原価

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 材料費

 

87,905

 

 

91,000

 

 

 (2)減価償却費

 

13,342

 

 

19,455

 

 

 (3) 租税公課

 

12,401

 

 

12,582

 

 

 (4) 修繕費

 

37,667

 

 

7,397

 

 

  (5) 管理費

 

59,898

 

 

59,780

 

 

 (6) その他

 

32,414

 

 

41,764

 

 

小計

 

243,629

 

 

231,980

 

 

   期首商品棚卸高

 

1,902

 

 

1,695

 

 

合計

 

245,532

 

 

233,675

 

 

   期末商品棚卸高

 

1,695

243,836

19.5

2,096

231,578

18.8

   売上原価合計

 

 

1,251,568

100.0

 

1,230,345

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 他勘定振替高の内容は、返品資産であります。

(注2) 租税公課の主なものは、固定資産税であります。