(2)損益計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年12月1日

 至 平成28年11月30日)

 当事業年度

(自 平成28年12月1日

 至 平成29年11月30日)

売上高

1,934,157

2,137,611

売上原価

1,394,569

1,599,832

売上総利益

539,588

537,779

販売費及び一般管理費

534,948

526,048

営業利益

4,639

11,731

営業外収益

 

 

受取利息

31

36

有価証券利息

7,052

6,390

受取配当金

6,597

6,269

保険返戻金

80,662

13,557

その他

1,635

1,505

営業外収益合計

95,978

27,759

営業外費用

 

 

支払利息

1,111

1,249

支払手数料

67

投資有価証券売却損

3,524

為替差損

22,181

188

その他

80

97

営業外費用合計

26,964

1,534

経常利益

73,653

37,955

特別利益

 

 

固定資産売却益

3,661

特別利益合計

3,661

特別損失

 

 

固定資産除却損

355

関係会社株式評価損

165,696

特別損失合計

166,051

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

88,736

37,955

法人税、住民税及び事業税

37,559

19,022

法人税等調整額

2,262

3,474

法人税等合計

35,297

15,547

当期純利益又は当期純損失(△)

124,034

22,408

 

【製品売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年12月1日

至 平成28年11月30日)

当事業年度

(自 平成28年12月1日

至 平成29年11月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

27,452

23.6

21,750

25.0

Ⅱ 労務費

※1

35,390

30.4

32,242

37.0

Ⅲ 経費

※2

53,441

46.0

33,128

38.0

当期総製造費用

 

116,283

100.0

87,121

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

10,681

 

7,092

 

合計

 

126,965

 

94,214

 

他勘定振替高

 

207

 

 

仕掛品期末たな卸高

 

7,092

 

30,678

 

製品売上原価

 

119,665

 

63,535

 

 

 

 

 

 

 

(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

給与手当

29,293

26,220

法定福利費

4,242

3,987

 

※2 主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

家賃

7,350

7,075

減価償却費

862

552

旅費交通費

3,393

2,250

外注加工費

35,024

15,593

 

(原価計算の方法)

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。なお、期中で一部の科目に予定原価を適用し、期末に原価差額の調整を行うことにより、実際原価に修正しております。

 

【商品売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 平成27年12月1日

至 平成28年11月30日)

当事業年度

(自 平成28年12月1日

至 平成29年11月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

商品期首たな卸高

 

254,978

 

208,805

 

当期商品仕入高

 

1,234,563

 

1,517,959

 

合計

 

1,489,541

 

1,726,765

 

他勘定振替高

 

5,831

 

3,825

 

商品期末たな卸高

 

219,824

 

206,264

 

商品評価損

 

11,019

 

19,621

 

商品売上原価

 

1,274,904

 

1,536,296