2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月20日)
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当事業年度 (2019年3月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,012
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3,144
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売掛金
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1,223
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878
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商品
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2,631
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2,575
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貯蔵品
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27
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21
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繰延税金資産
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234
|
206
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未収入金
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1,160
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923
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|
その他
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833
|
562
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貸倒引当金
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△0
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△0
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流動資産合計
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9,122
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8,313
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,326
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7,361
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構築物
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281
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319
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機械及び装置
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262
|
321
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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531
|
495
|
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土地
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8,899
|
9,084
|
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リース資産
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163
|
180
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建設仮勘定
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0
|
0
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有形固定資産合計
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17,465
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17,763
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月20日)
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当事業年度 (2019年3月20日)
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無形固定資産
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借地権
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368
|
349
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ソフトウエア
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272
|
293
|
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|
|
その他
|
27
|
27
|
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|
無形固定資産合計
|
668
|
669
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
2,933
|
2,394
|
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関係会社株式
|
592
|
592
|
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|
関係会社長期貸付金
|
289
|
568
|
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|
保険積立金
|
137
|
137
|
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|
差入保証金
|
4,450
|
4,132
|
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|
長期前払費用
|
162
|
147
|
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|
|
その他
|
297
|
457
|
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|
貸倒引当金
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△14
|
△14
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|
投資その他の資産合計
|
8,848
|
8,415
|
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|
固定資産合計
|
26,982
|
26,848
|
|
繰延資産
|
|
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|
社債発行費
|
49
|
42
|
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|
繰延資産合計
|
49
|
42
|
|
資産合計
|
36,154
|
35,205
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
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|
買掛金
|
5,345
|
5,048
|
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|
短期借入金
|
965
|
-
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|
1年内償還予定の社債
|
1,186
|
1,220
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,870
|
914
|
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|
未払金
|
778
|
1,115
|
|
|
未払費用
|
1,052
|
1,020
|
|
|
未払法人税等
|
229
|
94
|
|
|
預り金
|
514
|
839
|
|
|
賞与引当金
|
269
|
294
|
|
|
ポイント引当金
|
151
|
154
|
|
|
店舗等閉鎖損失引当金
|
4
|
5
|
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|
資産除去債務
|
88
|
24
|
|
|
その他
|
310
|
261
|
|
|
流動負債合計
|
12,765
|
10,994
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
3,020
|
3,190
|
|
|
長期借入金
|
2,584
|
3,522
|
|
|
リース債務
|
107
|
133
|
|
|
長期預り保証金
|
958
|
940
|
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|
繰延税金負債
|
447
|
398
|
|
|
役員株式給付引当金
|
25
|
39
|
|
|
退職給付引当金
|
377
|
246
|
|
|
資産除去債務
|
1,250
|
1,277
|
|
|
その他
|
105
|
101
|
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|
固定負債合計
|
8,875
|
9,850
|
|
負債合計
|
21,641
|
20,844
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月20日)
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当事業年度 (2019年3月20日)
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純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
4,220
|
4,220
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
5,766
|
5,766
|
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|
資本剰余金合計
|
5,766
|
5,766
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
|
|
利益準備金
|
570
|
570
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
725
|
598
|
|
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|
|
別途積立金
|
960
|
960
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
1,823
|
2,148
|
|
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|
利益剰余金合計
|
4,080
|
4,277
|
|
|
自己株式
|
△943
|
△936
|
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|
株主資本合計
|
13,123
|
13,328
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,389
|
1,032
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,389
|
1,032
|
|
純資産合計
|
14,513
|
14,360
|
負債純資産合計
|
36,154
|
35,205
|