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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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固定資産受贈益 |
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受取事務手数料 |
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貸倒引当金戻入額 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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店舗閉鎖損失引当金戻入額 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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減損損失 |
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固定資産処分損 |
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店舗閉鎖損失 |
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店舗閉鎖損失引当金繰入額 |
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工場移転損失 |
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その他 |
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
|
△ |
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|
法人税等合計 |
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|||||||||
|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
商品売上原価 |
|
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商品期首たな卸高 |
|
46,268 |
|
42,295 |
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|
当期商品仕入高 |
|
1,647,956 |
|
1,660,393 |
|
|
合計 |
|
1,694,224 |
|
1,702,689 |
|
|
商品期末たな卸高 |
|
42,295 |
|
45,700 |
|
|
商品売上原価 |
|
1,651,929 |
37.6 |
1,656,988 |
39.7 |
|
製品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
製品期首たな卸高 |
|
88,126 |
|
105,980 |
|
|
当期製品製造原価 |
|
913,896 |
|
796,817 |
|
|
当期製品仕入高 |
|
1,842,047 |
|
1,772,715 |
|
|
合計 |
|
2,844,070 |
|
2,675,513 |
|
|
製品期末たな卸高 |
|
105,980 |
|
155,820 |
|
|
製品売上原価 |
|
2,738,090 |
62.4 |
2,519,692 |
60.3 |
|
売上原価合計 |
|
4,390,019 |
100.0 |
4,176,680 |
100.0 |
|
|
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
579,090 |
63.4 |
509,532 |
63.9 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
147,876 |
16.1 |
120,113 |
15.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
186,929 |
20.5 |
167,171 |
21.0 |
|
当期総製造費用 |
|
913,896 |
100.0 |
796,817 |
100.0 |
|
当期製品製造原価 |
|
913,896 |
|
796,817 |
|
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(注) 1 当社の原価計算の方法は、実際原価による総合原価計算であります。
※2 経費の内訳は次のとおりであります。
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内訳 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|
消耗品費 |
39,902 |
35,651 |
|
地代家賃 |
34,153 |
26,583 |
|
水道光熱費 |
23,099 |
21,314 |
|
減価償却費 |
51,444 |
54,284 |
|
その他 |
38,329 |
29,315 |
|
合計 |
186,929 |
167,149 |