2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年2月28日)
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当事業年度 (平成30年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,092
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6,385
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売掛金
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1,525
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1,518
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商品
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8,844
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8,581
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繰延税金資産
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417
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455
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その他
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4,682
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4,135
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貸倒引当金
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△74
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△61
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流動資産合計
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20,487
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21,014
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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43,057
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41,144
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機械装置及び運搬具
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41
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47
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工具、器具及び備品
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2,523
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2,325
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土地
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31,071
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30,780
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リース資産
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1,038
|
1,344
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建設仮勘定
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527
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297
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有形固定資産合計
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78,260
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75,939
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無形固定資産
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借地権
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4,506
|
4,505
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|
その他
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717
|
628
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無形固定資産合計
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5,223
|
5,134
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,805
|
5,930
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関係会社株式
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11,989
|
12,403
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長期貸付金
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1,823
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2,604
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差入保証金
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11,247
|
11,270
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建設協力金
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7,843
|
7,436
|
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前払年金費用
|
809
|
756
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|
その他
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2,309
|
2,839
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貸倒引当金
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△2
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△2
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投資その他の資産合計
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40,826
|
43,238
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固定資産合計
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124,310
|
124,312
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|
資産合計
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144,797
|
145,327
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年2月28日)
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当事業年度 (平成30年2月28日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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16,967
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16,378
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短期借入金
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6,496
|
3,800
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1年内返済予定の長期借入金
|
8,535
|
6,927
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|
未払金
|
4,534
|
5,034
|
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|
未払法人税等
|
923
|
1,184
|
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賞与引当金
|
618
|
619
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商品券回収損引当金
|
127
|
118
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|
|
その他
|
2,419
|
2,368
|
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流動負債合計
|
40,622
|
36,431
|
|
固定負債
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長期借入金
|
20,663
|
13,735
|
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|
リース債務
|
1,189
|
1,569
|
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繰延税金負債
|
1,513
|
1,770
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退職給付引当金
|
1,464
|
1,476
|
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役員退職慰労引当金
|
319
|
-
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|
役員株式給付引当金
|
-
|
37
|
|
|
利息返還損失引当金
|
1,051
|
846
|
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|
関係会社投資等損失引当金
|
611
|
810
|
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|
長期預り保証金
|
10,121
|
9,681
|
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|
資産除去債務
|
2,878
|
2,936
|
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|
その他
|
422
|
995
|
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|
固定負債合計
|
40,234
|
33,860
|
|
負債合計
|
80,857
|
70,292
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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15,921
|
19,407
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
16,257
|
19,743
|
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|
資本剰余金合計
|
16,257
|
19,743
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
633
|
633
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その他利益剰余金
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特別償却積立金
|
19
|
0
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固定資産圧縮積立金
|
289
|
270
|
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|
別途積立金
|
22,000
|
24,500
|
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繰越利益剰余金
|
3,809
|
4,464
|
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|
利益剰余金合計
|
26,751
|
29,869
|
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自己株式
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△41
|
△151
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株主資本合計
|
58,887
|
68,869
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
5,052
|
6,164
|
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評価・換算差額等合計
|
5,052
|
6,164
|
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純資産合計
|
63,940
|
75,034
|
負債純資産合計
|
144,797
|
145,327
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