1 【四半期連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
61,587
56,020
受取手形及び売掛金
20,317
12,948
有価証券
15,999
13,000
商品及び製品
52,342
56,988
仕掛品
1,250
1,174
原材料及び貯蔵品
1,513
1,625
営業貸付金
58,147
57,811
その他
3,282
3,997
貸倒引当金
△280
△286
流動資産合計
214,161
203,279
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)
55,755
54,176
土地
38,565
38,535
その他(純額)
9,834
13,209
有形固定資産合計
104,156
105,920
無形固定資産
のれん
9,266
8,574
7,195
6,633
無形固定資産合計
16,462
15,208
投資その他の資産
敷金及び保証金
25,425
25,157
30,127
34,092
△48
△25
投資その他の資産合計
55,504
59,225
固定資産合計
176,122
180,354
繰延資産合計
57
37
資産合計
390,340
383,671
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
21,369
15,746
電子記録債務
17,587
13,067
短期借入金
3,100
43,900
未払法人税等
2,677
827
賞与引当金
1,776
593
14,078
15,180
流動負債合計
60,589
89,315
固定負債
社債
24,000
長期借入金
62,000
37,000
退職給付に係る負債
9,901
10,301
ポイント引当金
3,072
2,681
6,607
9,671
固定負債合計
105,581
83,654
負債合計
166,170
172,969
純資産の部
株主資本
資本金
62,504
資本剰余金
62,533
62,564
利益剰余金
114,074
100,579
自己株式
△1,422
△1,419
株主資本合計
237,689
224,229
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
1,901
2,046
繰延ヘッジ損益
4
6
土地再評価差額金
△16,015
△16,023
為替換算調整勘定
△754
△1,066
退職給付に係る調整累計額
△1,989
△1,870
その他の包括利益累計額合計
△16,853
△16,908
非支配株主持分
3,333
3,380
純資産合計
224,170
210,701
負債純資産合計