1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2021年3月31日)
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当連結会計年度 (2022年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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32,080
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31,268
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売掛金
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7,044
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8,255
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商品及び製品
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8,126
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9,112
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原材料及び貯蔵品
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244
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311
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その他
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10,596
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11,355
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流動資産合計
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58,091
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60,303
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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119,816
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138,279
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減価償却累計額
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△51,504
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△55,937
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建物及び構築物(純額)
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68,312
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82,341
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車両運搬具
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47
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41
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減価償却累計額
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△39
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△31
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車両運搬具(純額)
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8
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9
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工具、器具及び備品
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33,913
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39,969
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減価償却累計額
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△19,532
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△22,641
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工具、器具及び備品(純額)
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14,380
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17,328
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土地
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72,922
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93,176
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リース資産
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2,995
|
3,922
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減価償却累計額
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△1,191
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△1,405
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リース資産(純額)
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1,803
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2,516
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建設仮勘定
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12,207
|
3,260
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有形固定資産合計
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169,634
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198,633
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無形固定資産
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のれん
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1,015
|
-
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借地権
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1,707
|
1,708
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リース資産
|
86
|
56
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|
|
その他
|
5,221
|
4,747
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無形固定資産合計
|
8,030
|
6,512
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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467
|
429
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長期貸付金
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961
|
952
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退職給付に係る資産
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320
|
329
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|
繰延税金資産
|
7,019
|
7,547
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|
再評価に係る繰延税金資産
|
-
|
8
|
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|
差入保証金
|
19,998
|
21,245
|
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|
その他
|
4,567
|
10,013
|
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|
投資その他の資産合計
|
33,333
|
40,527
|
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|
固定資産合計
|
210,999
|
245,673
|
|
繰延資産
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社債発行費
|
29
|
20
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繰延資産合計
|
29
|
20
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|
資産合計
|
269,121
|
305,997
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2021年3月31日)
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当連結会計年度 (2022年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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31,314
|
34,069
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1年内返済予定の長期借入金
|
12,639
|
4,671
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リース債務
|
208
|
273
|
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|
未払法人税等
|
4,138
|
4,712
|
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賞与引当金
|
2,611
|
2,733
|
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|
その他
|
18,375
|
18,483
|
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|
流動負債合計
|
69,287
|
64,942
|
|
固定負債
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社債
|
15,047
|
15,032
|
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|
長期借入金
|
45,437
|
72,766
|
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|
リース債務
|
3,712
|
4,510
|
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|
繰延税金負債
|
1,111
|
1,106
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
34
|
-
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|
役員退職慰労引当金
|
225
|
228
|
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|
執行役員退職慰労引当金
|
31
|
34
|
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株式給付引当金
|
1,980
|
2,524
|
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|
役員株式給付引当金
|
179
|
160
|
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|
退職給付に係る負債
|
4,039
|
4,100
|
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|
資産除去債務
|
4,914
|
5,360
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|
その他
|
6,492
|
6,402
|
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固定負債合計
|
83,207
|
112,226
|
|
負債合計
|
152,495
|
177,168
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,199
|
4,199
|
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資本剰余金
|
7,017
|
7,160
|
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利益剰余金
|
113,716
|
125,180
|
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自己株式
|
△4,767
|
△4,888
|
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株主資本合計
|
120,166
|
131,652
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
194
|
171
|
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土地再評価差額金
|
△3,370
|
△2,939
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退職給付に係る調整累計額
|
△364
|
△55
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その他の包括利益累計額合計
|
△3,540
|
△2,823
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|
純資産合計
|
116,625
|
128,828
|
負債純資産合計
|
269,121
|
305,997
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