② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

16,411,789

16,734,864

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

201,982

207,408

 

当期製品仕入高

4,179,104

4,355,289

 

当期商品仕入高

272,604

219,297

 

当期製品製造原価

685,727

796,497

 

合計

5,339,419

5,578,492

 

他勘定振替高

※1 205,831

※1 370,620

 

商品及び製品期末たな卸高

206,857

169,368

 

売上原価合計

4,926,730

5,038,503

売上総利益

11,485,058

11,696,361

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び賞与

5,162,591

5,192,566

 

賞与引当金繰入額

63,704

172,994

 

減価償却費

301,037

265,705

 

賃借料

1,422,850

1,375,743

 

水道光熱費

1,022,255

875,704

 

店舗閉鎖損失

1,762

3,758

 

その他

2,952,973

3,006,237

 

販売費及び一般管理費合計

※1 10,927,176

※1 10,892,711

営業利益

557,882

803,650

営業外収益

 

 

 

受取利息

※4 9,328

※4 8,513

 

有価証券利息

572

515

 

受取配当金

25,319

25,266

 

為替差益

23,917

8,655

 

受取保険金

14,503

13,291

 

雑収入

※4 20,961

18,946

 

営業外収益合計

94,603

75,189

営業外費用

 

 

 

支払利息

19,785

10,876

 

株式交付費

6,122

 

雑損失

4,060

8,979

 

営業外費用合計

23,845

25,977

経常利益

628,639

852,862

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 100

 

関係会社株式有償減資払戻差益

41,201

 

関係会社清算益

1,773

 

資産除去債務戻入益

7,558

 

投資有価証券売却益

59,101

2,198

 

受取保険金

9,000

 

収用補償金

3,235

 

その他

4,000

 

特別利益合計

104,303

23,866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 16,953

※3 31,187

 

関係会社株式売却損

62,646

 

投資有価証券評価損

19,187

 

関係会社株式評価損

5,617

 

減損損失

105,091

163,017

 

その他

14,425

233

 

特別損失合計

218,303

200,056

税引前当期純利益

514,639

676,671

法人税、住民税及び事業税

109,250

168,455

法人税等調整額

54,604

11,587

法人税等合計

54,645

180,042

当期純利益

459,993

496,629

 

 

 

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

399,585

58.27

467,507

58.7

Ⅱ 労務費

※1

109,401

15.95

118,873

14.92

Ⅲ 経費

※2

176,740

25.77

210,116

26.38

当期総製造費用

 

685,727

100.0

796,497

100.0

当期製品製造原価

 

685,727

 

796,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

93,123千円

賞与引当金繰入額

1,373千円

 

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

100,673千円

賞与引当金繰入額

1,964千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

27,523千円

水道光熱費

64,592千円

修繕費

22,891千円

消耗品費

18,730千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

70,070千円

水道光熱費

52,095千円

修繕費

24,918千円

消耗品費

19,825千円

 

2 原価計算の方法は、工程別組別総合原価計算を採用しております。

  なお事業の性格上、期末仕掛品残高はありません。

2           同左