② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

16,734,864

17,698,337

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

207,408

169,368

 

当期製品仕入高

※4 4,355,289

※4 4,526,817

 

当期商品仕入高

※4 219,297

※4 168,225

 

当期製品製造原価

※4 796,497

※4 937,094

 

合計

5,578,492

5,801,505

 

他勘定振替高

※1 370,620

※1 179,319

 

商品及び製品期末たな卸高

169,368

172,508

 

売上原価合計

5,038,503

5,449,677

売上総利益

11,696,361

12,248,659

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び賞与

5,192,566

5,610,003

 

賞与引当金繰入額

172,994

157,446

 

株式給付引当金繰入額

11,607

 

減価償却費

265,705

330,371

 

賃借料

1,375,743

1,468,797

 

水道光熱費

875,704

795,286

 

店舗閉鎖損失

3,758

8,275

 

その他

3,006,237

3,157,121

 

販売費及び一般管理費合計

※1 10,892,711

※1 11,538,910

営業利益

803,650

709,749

営業外収益

 

 

 

受取利息

8,513

7,100

 

有価証券利息

515

379

 

受取配当金

※5 25,266

※5 261,425

 

為替差益

8,655

2,387

 

受取保険金

13,291

1,527

 

雑収入

18,946

12,840

 

営業外収益合計

75,189

285,662

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,876

6,297

 

株式交付費

6,122

 

雑損失

8,979

1,492

 

営業外費用合計

25,977

7,790

経常利益

852,862

987,621

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 100

※2 920

 

関係会社清算益

1,773

 

資産除去債務戻入益

7,558

 

投資有価証券売却益

2,198

52,204

 

受取保険金

9,000

 

収用補償金

3,235

 

特別利益合計

23,866

53,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 31,187

※3 22,179

 

投資有価証券評価損

9,175

 

関係会社株式評価損

5,617

275,765

 

減損損失

163,017

148,464

 

その他

233

 

特別損失合計

200,056

455,584

税引前当期純利益

676,671

585,162

法人税、住民税及び事業税

168,455

122,048

法人税等調整額

11,587

17,189

法人税等合計

180,042

104,858

当期純利益

496,629

480,303

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

467,507

58.70

549,685

58.65

Ⅱ 労務費

※1

118,873

14.92

153,837

16.42

Ⅲ 経費

※2

210,116

26.38

233,571

24.93

当期総製造費用

 

796,497

100.00

937,094

100.00

当期製品製造原価

 

796,497

 

937,094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

100,673千円

賞与引当金繰入額

1,964千円

 

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

125,428千円

賞与引当金繰入額

5,301千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

70,070千円

水道光熱費

52,095千円

修繕費

24,918千円

消耗品費

19,825千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

75,401千円

水道光熱費

55,745千円

修繕費

20,734千円

消耗品費

13,704千円

 

2 原価計算の方法は、工程別組別総合原価計算を採用しております。

  なお事業の性格上、期末仕掛品残高はありません。

2           同左