② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

17,698,337

18,120,633

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

169,368

173,072

 

当期製品仕入高

※4 4,526,817

※4 4,530,884

 

当期商品仕入高

※4 168,225

※4 169,742

 

当期製品製造原価

※4 937,094

※4 933,381

 

合計

5,801,505

5,807,081

 

他勘定振替高

※1 179,319

※1 189,540

 

商品及び製品期末たな卸高

172,508

173,768

 

売上原価合計

5,449,677

5,443,771

売上総利益

12,248,659

12,676,861

販売費及び一般管理費

 

 

 

給料及び賞与

5,610,003

5,989,286

 

賞与引当金繰入額

157,446

131,790

 

株式給付引当金繰入額

11,607

5,208

 

減価償却費

330,371

335,479

 

賃借料

1,468,797

1,493,584

 

水道光熱費

795,286

874,134

 

店舗閉鎖損失

8,275

610

 

その他

3,157,121

3,247,822

 

販売費及び一般管理費合計

※1 11,538,910

※1 12,077,916

営業利益

709,749

598,945

営業外収益

 

 

 

受取利息

7,100

5,301

 

有価証券利息

379

 

受取配当金

※5 261,425

※5 122,297

 

為替差益

2,387

 

雑収入

14,367

26,996

 

営業外収益合計

285,662

154,595

営業外費用

 

 

 

支払利息

6,297

3,370

 

為替差損

1,805

 

雑損失

1,492

460

 

営業外費用合計

7,790

5,636

経常利益

987,621

747,904

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 920

※2 

 

投資有価証券売却益

52,204

190,014

 

その他

3,522

 

特別利益合計

53,125

193,537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※3 22,179

※3 12,355

 

投資有価証券評価損

9,175

3,703

 

関係会社株式評価損

275,765

68,821

 

減損損失

148,464

262,671

 

特別損失合計

455,584

347,551

税引前当期純利益

585,162

593,889

法人税、住民税及び事業税

122,048

155,160

法人税等調整額

17,189

30,152

法人税等合計

104,858

185,312

当期純利益

480,303

408,576

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

549,685

58.65

543,190

58.19

Ⅱ 労務費

※1

153,837

16.42

158,868

17.02

Ⅲ 経費

※2

233,571

24.93

231,322

24.78

当期総製造費用

 

937,094

100.00

933,381

100.00

当期製品製造原価

 

937,094

 

933,381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

125,428千円

賞与引当金繰入額

5,301千円

 

1 ※1労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料及び賞与

130,852千円

賞与引当金繰入額

2,489千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

75,401千円

水道光熱費

55,745千円

修繕費

20,734千円

消耗品費

13,704千円

 

  ※2経費のうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費

61,744千円

水道光熱費

65,179千円

修繕費

20,056千円

消耗品費

13,564千円

 

2 原価計算の方法は、工程別組別総合原価計算を採用しております。

  なお事業の性格上、期末仕掛品残高はありません。

2           同左