2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,102,327
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1,156,395
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売掛金
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58,919
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68,215
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商品
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598,058
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582,680
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前渡金
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500
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500
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前払費用
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66,193
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67,298
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その他
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28,551
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30,990
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流動資産合計
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1,854,551
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1,906,079
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,107,480
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1,114,351
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減価償却累計額
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△864,845
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△905,549
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建物(純額)
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242,634
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208,802
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構築物
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58,401
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58,609
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減価償却累計額
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△50,326
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△51,781
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構築物(純額)
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8,074
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6,827
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車両運搬具
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7,071
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16,115
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減価償却累計額
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△4,126
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△10,535
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車両運搬具(純額)
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2,945
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5,579
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工具、器具及び備品
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375,754
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394,854
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減価償却累計額
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△284,190
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△314,482
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工具、器具及び備品(純額)
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91,563
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80,372
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土地
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382,457
|
382,457
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建設仮勘定
|
1,794
|
359
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有形固定資産合計
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729,470
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684,398
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無形固定資産
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ソフトウエア
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24,290
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23,508
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|
その他
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4,504
|
4,504
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無形固定資産合計
|
28,795
|
28,012
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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5,716
|
5,439
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長期前払費用
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18,781
|
13,712
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敷金及び保証金
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520,248
|
499,713
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繰延税金資産
|
34,863
|
43,943
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|
|
その他
|
50
|
50
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|
投資その他の資産合計
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579,659
|
562,859
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|
固定資産合計
|
1,337,925
|
1,275,271
|
|
資産合計
|
3,192,477
|
3,181,350
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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8,323
|
9,961
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1年内返済予定の長期借入金
|
129,560
|
121,060
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未払金
|
8,861
|
9,061
|
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未払費用
|
144,398
|
134,067
|
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未払法人税等
|
50,573
|
38,730
|
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|
未払消費税等
|
41,162
|
16,386
|
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前受金
|
20,098
|
21,034
|
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預り金
|
6,013
|
6,256
|
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賞与引当金
|
23,000
|
24,800
|
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流動負債合計
|
431,992
|
381,357
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
481,220
|
360,160
|
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|
退職給付引当金
|
20,486
|
23,153
|
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|
長期預り保証金
|
89,468
|
89,468
|
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|
その他
|
-
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5,605
|
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|
固定負債合計
|
591,174
|
478,386
|
|
負債合計
|
1,023,167
|
859,744
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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500,000
|
500,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
240,835
|
240,835
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その他資本剰余金
|
1,419,026
|
1,419,026
|
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資本剰余金合計
|
1,659,861
|
1,659,861
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
163,207
|
315,577
|
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利益剰余金合計
|
163,207
|
315,577
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自己株式
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△57,526
|
△57,550
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株主資本合計
|
2,265,542
|
2,417,888
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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△506
|
△556
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土地再評価差額金
|
△95,726
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△95,726
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評価・換算差額等合計
|
△96,232
|
△96,282
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|
純資産合計
|
2,169,310
|
2,321,606
|
負債純資産合計
|
3,192,477
|
3,181,350
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