|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | |||||||||||
売上原価 |
|
| |||||||||
| 商品及び製品期首たな卸高 | ||||||||||
| 当期商品仕入高 | ||||||||||
| 当期製品製造原価 | ||||||||||
| 合計 | ||||||||||
| 商品及び製品期末たな卸高 | ||||||||||
| 売上原価合計 | ||||||||||
売上総利益 | |||||||||||
販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 荷造運搬費 | ||||||||||
| 広告宣伝費 | ||||||||||
| 販売促進費 | ||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 役員報酬 | ||||||||||
| 給料手当及び賞与 | ||||||||||
| 雑給 | ||||||||||
| 賞与引当金繰入額 | ||||||||||
| 退職給付費用 | △ | |||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||
| 租税公課 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||||
| 修繕費 | ||||||||||
| その他 | ||||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ||||||||||
営業利益 | |||||||||||
営業外収益 |
|
| |||||||||
| 受取利息 | ||||||||||
| 受取配当金 | ||||||||||
| 受取地代家賃 | ||||||||||
| FC加盟料 | ||||||||||
| 雑収入 | ||||||||||
| 営業外収益合計 | ||||||||||
営業外費用 |
|
| |||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 賃貸費用 | ||||||||||
| 現金過不足 | ||||||||||
| 災害義援金 | ||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||
| 営業外費用合計 | ||||||||||
経常利益 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
特別利益 |
|
| |||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| 特別利益合計 | ||||||||||
特別損失 |
|
| |||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産売却損 | ||||||||||
| 減損損失 | ||||||||||
| 第三者委員会調査費用 | ||||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ||||||||||
| 役員弔慰金 | ||||||||||
| 特別損失合計 | ||||||||||
税引前当期純利益 | |||||||||||
法人税、住民税及び事業税 | |||||||||||
法人税等調整額 | △ | △ | |||||||||
法人税等合計 | |||||||||||
当期純利益 | |||||||||||
|
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
区分 | 注記 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
Ⅰ 材料費 |
| 18,968 | 93.2 | 18,652 | 92.1 |
Ⅱ 労務費 |
| 546 | 2.7 | 586 | 2.9 |
Ⅲ 経費 | ※1 | 840 | 4.1 | 1,013 | 5.0 |
当期製品製造原価 |
| 20,355 | 100.0 | 20,253 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||
※1 このうち主なもの
| ※1 このうち主なもの
|
(原価計算の方法)
組別総合原価計算を採用しております。なお、当社は生鮮品を加工しており、仕掛品はありません。