②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

75,317

75,078

売上原価

 

 

 

商品及び製品期首たな卸高

113

142

 

当期商品仕入高

2,278

2,124

 

当期製品製造原価

20,253

20,493

 

合計

22,646

22,760

 

商品及び製品期末たな卸高

142

135

 

売上原価合計

22,503

22,624

売上総利益

52,813

52,453

販売費及び一般管理費

 

 

 

荷造運搬費

1,653

2,071

 

広告宣伝費

932

1,006

 

販売促進費

3,416

3,216

 

貸倒引当金繰入額

9

13

 

役員報酬

287

305

 

給料手当及び賞与

9,823

10,389

 

雑給

※1 11,827

※1 11,636

 

賞与引当金繰入額

838

883

 

退職給付費用

26

151

 

福利厚生費

3,659

3,813

 

租税公課

350

348

 

減価償却費

2,726

2,245

 

賃借料

3,875

3,943

 

水道光熱費

4,086

3,669

 

修繕費

904

937

 

その他

2,178

2,328

 

販売費及び一般管理費合計

46,543

46,959

営業利益

6,269

5,494

営業外収益

 

 

 

受取利息

3

1

 

受取配当金

43

47

 

受取地代家賃

65

74

 

FC加盟料

※2 109

※2 107

 

雑収入

176

193

 

営業外収益合計

399

424

営業外費用

 

 

 

支払利息

40

23

 

賃貸費用

36

35

 

現金過不足

13

14

 

災害義援金

30

41

 

雑損失

3

1

 

営業外費用合計

124

116

経常利益

6,544

5,801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 8

※3 26

 

収用補償金

384

 

特別利益合計

8

411

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※4 82

※4 133

 

固定資産売却損

※5 45

※5 82

 

減損損失

※6 252

※6 437

 

第三者委員会調査費用

※7 123

 

特別損失合計

505

653

税引前当期純利益

6,048

5,558

法人税、住民税及び事業税

2,018

1,904

法人税等調整額

39

185

法人税等合計

1,979

1,719

当期純利益

4,068

3,839

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

Ⅰ 材料費

 

18,652

92.1

17,957

87.6

Ⅱ 労務費

 

586

2.9

1,146

5.6

Ⅲ 経費

※1

1,013

5.0

1,389

6.8

   当期製品製造原価

 

20,253

100.0

20,493

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

  至 平成29年3月31日)

※1 このうち主なもの

(1) 減価償却費

376百万円

(2) 水道光熱費

243

 

※1 このうち主なもの

(1) 減価償却費

642百万円

(2) 水道光熱費

351

 

 

(原価計算の方法)

組別総合原価計算を採用しております。なお、当社は生鮮品を加工しており、仕掛品はありません。