2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,113
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2,799
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売掛金
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154
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257
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商品及び製品
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672
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297
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原材料及び貯蔵品
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719
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588
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前払費用
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654
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623
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その他
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1,204
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2,534
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貸倒引当金
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△170
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△1,699
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流動資産合計
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8,349
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5,401
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,729
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9,757
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構築物
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625
|
784
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機械及び装置
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377
|
1,671
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車両運搬具
|
1
|
5
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工具、器具及び備品
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564
|
457
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土地
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7,604
|
7,463
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リース資産
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339
|
85
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建設仮勘定
|
3,557
|
141
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有形固定資産合計
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20,799
|
20,366
|
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無形固定資産
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136
|
286
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投資その他の資産
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投資有価証券
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37
|
34
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関係会社株式
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2,011
|
2,100
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長期貸付金
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781
|
2,165
|
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繰延税金資産
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1,241
|
509
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|
その他
|
3,513
|
3,448
|
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貸倒引当金
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△85
|
△25
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|
投資その他の資産合計
|
7,499
|
8,233
|
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|
固定資産合計
|
28,435
|
28,886
|
|
資産合計
|
36,785
|
34,288
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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2,235
|
1,537
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短期借入金
|
―
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500
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,650
|
2,182
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リース債務
|
85
|
80
|
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|
未払金
|
789
|
722
|
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|
未払費用
|
3,330
|
3,217
|
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|
未払法人税等
|
68
|
―
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|
預り金
|
1,244
|
1,284
|
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|
前受収益
|
3
|
35
|
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|
賞与引当金
|
31
|
28
|
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
232
|
100
|
|
|
その他
|
39
|
8
|
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|
流動負債合計
|
9,712
|
9,697
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
8,935
|
11,545
|
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|
リース債務
|
756
|
613
|
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|
退職給付引当金
|
923
|
991
|
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|
役員退職慰労引当金
|
183
|
180
|
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|
資産除去債務
|
1,520
|
1,529
|
|
|
その他
|
14
|
18
|
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|
固定負債合計
|
12,335
|
14,878
|
|
負債合計
|
22,047
|
24,576
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
6,000
|
6,000
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
2,390
|
2,390
|
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|
資本剰余金合計
|
2,390
|
2,390
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
403
|
403
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
別途積立金
|
10
|
10
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,684
|
4,629
|
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|
利益剰余金合計
|
10,098
|
5,043
|
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自己株式
|
△3,753
|
△3,720
|
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株主資本合計
|
14,735
|
9,713
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
3
|
△1
|
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繰延ヘッジ損益
|
△2
|
―
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1
|
△1
|
|
純資産合計
|
14,737
|
9,712
|
負債純資産合計
|
36,785
|
34,288
|