②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
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当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
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売上高
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17,003
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34,653
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売上原価
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13,231
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27,438
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売上総利益
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3,771
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7,214
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販売費及び一般管理費
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2,817
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6,585
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営業利益
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954
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629
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営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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6
|
18
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その他
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98
|
291
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営業外収益合計
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105
|
309
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営業外費用
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支払利息
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44
|
101
|
|
その他
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123
|
97
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営業外費用合計
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167
|
199
|
経常利益
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891
|
739
|
特別利益
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店舗閉鎖損失引当金戻入額
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―
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8
|
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特別利益合計
|
―
|
8
|
特別損失
|
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減損損失
|
173
|
2,429
|
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店舗閉鎖損失
|
28
|
41
|
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子会社株式評価損
|
―
|
458
|
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貸倒引当金繰入額
|
―
|
1,532
|
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特別損失合計
|
202
|
4,462
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
689
|
△3,713
|
法人税、住民税及び事業税
|
42
|
14
|
法人税等調整額
|
60
|
733
|
法人税等合計
|
103
|
747
|
当期純利益又は当期純損失(△)
|
586
|
△4,460
|
【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
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当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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期首材料たな卸高
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120
|
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214
|
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当期材料仕入高
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|
2,650
|
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4,190
|
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合計
|
|
2,770
|
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|
4,405
|
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期末材料たな卸高
|
|
214
|
2,555
|
87.3
|
177
|
4,227
|
80.9
|
Ⅱ 労務費
|
|
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227
|
7.8
|
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459
|
8.8
|
Ⅲ 経費
|
|
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142
|
4.9
|
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536
|
10.3
|
当期総製造費用
|
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|
2,925
|
100.0
|
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5,223
|
100.0
|
当期製品製造原価
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※1
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2,925
|
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5,223
|
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※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
|
当期製品製造原価
|
2,925
|
5,223
|
期首製品棚卸高
|
312
|
668
|
合計
|
3,238
|
5,892
|
期末製品棚卸高
|
668
|
295
|
製造原価
|
2,569
|
5,597
|
商品原価
|
8,041
|
16,529
|
賃貸原価
|
2,621
|
5,312
|
売上原価
|
13,231
|
27,438
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2 原価計算の方法
原価計算は、組別総合標準原価計算によっております。