②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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売上高
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37,124
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40,860
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売上原価
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25,568
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28,872
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売上総利益
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11,555
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11,988
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販売費及び一般管理費
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6,928
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8,935
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営業利益
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4,627
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3,052
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営業外収益
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受取利息及び受取配当金
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11
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20
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その他
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147
|
184
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営業外収益合計
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159
|
204
|
営業外費用
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支払利息
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129
|
99
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固定資産除却損
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7
|
30
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その他
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58
|
57
|
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営業外費用合計
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195
|
187
|
経常利益
|
4,590
|
3,069
|
特別利益
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固定資産売却益
|
29
|
21
|
|
抱合せ株式消滅差益
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61
|
―
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特別利益合計
|
91
|
21
|
特別損失
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減損損失
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243
|
212
|
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店舗閉鎖損失引当金繰入額
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―
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6
|
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特別損失合計
|
243
|
218
|
税引前当期純利益
|
4,438
|
2,872
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
△5
|
法人税等調整額
|
176
|
508
|
法人税等合計
|
190
|
502
|
当期純利益
|
4,248
|
2,370
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
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当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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構成比 (%)
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金額(百万円)
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構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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期首材料棚卸高
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228
|
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171
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当期材料仕入高
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6,039
|
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6,627
|
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合計
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|
6,267
|
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|
6,798
|
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期末材料棚卸高
|
|
171
|
6,096
|
84.9
|
221
|
6,577
|
85.7
|
Ⅱ 労務費
|
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475
|
6.6
|
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484
|
6.3
|
Ⅲ 経費
|
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605
|
8.5
|
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611
|
8.0
|
当期総製造費用
|
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7,177
|
100.0
|
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7,673
|
100.0
|
当期製品製造原価
|
※1
|
|
7,177
|
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7,673
|
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※1 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(百万円)
|
当事業年度(百万円)
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当期製品製造原価
|
7,177
|
7,673
|
期首製品棚卸高
|
568
|
525
|
合計
|
7,745
|
8,199
|
期末製品棚卸高
|
525
|
537
|
製造原価
|
7,219
|
7,661
|
商品原価
|
14,370
|
17,194
|
賃貸原価
|
3,978
|
4,016
|
売上原価
|
25,568
|
28,872
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2 原価計算の方法
原価計算は、組別総合標準原価計算によっております。