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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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投資有価証券運用益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
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社債利息 |
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支払手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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減損損失 |
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事業閉鎖損失 |
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過年度決算訂正関連費用 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純損失(△) |
△ |
△ |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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1 材料費 |
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(1) 原材料期首たな卸高 |
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69,054 |
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71,330 |
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(2) 当期原材料仕入高 |
|
4,191,756 |
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|
3,871,287 |
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|
合計 |
|
4,260,811 |
|
|
3,942,618 |
|
|
|
(3) 原材料期末たな卸高 |
|
△71,330 |
4,189,480 |
77.3 |
△61,070 |
3,881,547 |
77.5 |
|
2 労務費 |
|
|
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|
(1) 給料手当 |
|
666,329 |
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593,079 |
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|
(2) 福利厚生費 |
|
95,222 |
|
|
92,425 |
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|
(3) 退職給付費用 |
|
722 |
|
|
2,954 |
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|
(4) 賞与引当金繰入額 |
|
11,667 |
773,941 |
14.3 |
11,552 |
700,011 |
14.0 |
|
3 経費 |
|
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|
(1) 地代家賃 |
|
20,231 |
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|
20,034 |
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|
(2) 賃借料 |
|
11,523 |
|
|
11,085 |
|
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|
(3) 保守修繕費 |
|
29,274 |
|
|
17,291 |
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|
|
(4) 減価償却費 |
|
82,484 |
|
|
84,490 |
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|
(5) 燃料水道光熱費 |
|
72,161 |
|
|
74,549 |
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|
(6) 支払手数料 |
|
163,825 |
|
|
147,732 |
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|
(7) その他 |
|
78,835 |
458,337 |
8.4 |
69,827 |
425,010 |
8.5 |
|
当期売上原価 |
|
|
5,421,758 |
100.0 |
|
5,006,570 |
100.0 |
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