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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取手数料 |
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投資有価証券運用益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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貸倒引当金繰入額 |
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支払手数料 |
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固定資産除却損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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減損損失 |
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事業閉鎖損失 |
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過年度決算訂正関連費用 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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当期純損失(△) |
△ |
△ |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
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1 材料費 |
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(1) 原材料期首たな卸高 |
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71,330 |
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61,070 |
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(2) 当期原材料仕入高 |
|
3,871,287 |
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|
3,463,735 |
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合計 |
|
3,942,618 |
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|
3,524,805 |
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|
(3) 原材料期末たな卸高 |
|
△61,070 |
3,881,547 |
77.5 |
△54,638 |
3,470,167 |
79.0 |
|
2 労務費 |
|
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(1) 給料手当 |
|
593,079 |
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490,155 |
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(2) 福利厚生費 |
|
92,425 |
|
|
85,284 |
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|
(3) 退職給付費用 |
|
2,954 |
|
|
4,442 |
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|
(4) 賞与引当金繰入額 |
|
11,552 |
700,011 |
14.0 |
11,168 |
591,050 |
13.5 |
|
3 経費 |
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(1) 地代家賃 |
|
20,034 |
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13,346 |
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(2) 賃借料 |
|
11,085 |
|
|
10,783 |
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|
(3) 保守修繕費 |
|
17,291 |
|
|
21,539 |
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|
(4) 減価償却費 |
|
84,490 |
|
|
23,253 |
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|
(5) 燃料水道光熱費 |
|
74,549 |
|
|
72,325 |
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|
(6) 支払手数料 |
|
147,732 |
|
|
118,535 |
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|
(7) その他 |
|
69,827 |
425,010 |
8.5 |
67,391 |
327,175 |
7.5 |
|
当期売上原価 |
|
|
5,006,570 |
100.0 |
|
4,388,392 |
100.0 |
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