②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※3 7,959,042

7,092,156

売上原価

※1,※3 5,006,570

※1,※3 4,388,392

売上総利益

2,952,472

2,703,763

販売費及び一般管理費

※2,※3 3,063,142

※2,※3 2,803,508

営業損失(△)

110,670

99,744

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

※3 34,404

※3 34,576

 

受取手数料

※3 4,719

※3 11,826

 

投資有価証券運用益

3,613

-

 

その他

11,682

8,871

 

営業外収益合計

54,420

55,273

営業外費用

 

 

 

支払利息

49,652

21,793

 

貸倒引当金繰入額

7,169

10,670

 

支払手数料

28,820

-

 

固定資産除却損

-

10,447

 

その他

2,495

10,293

 

営業外費用合計

88,139

53,205

経常損失(△)

144,389

97,677

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

351,458

87,030

 

特別利益合計

351,458

87,030

特別損失

 

 

 

減損損失

947,078

332,575

 

事業閉鎖損失

19,755

-

 

過年度決算訂正関連費用

22,146

-

 

特別損失合計

988,979

332,575

税引前当期純損失(△)

781,911

343,222

法人税、住民税及び事業税

27,327

29,059

法人税等調整額

12,033

7,320

法人税等合計

39,360

36,380

当期純損失(△)

821,272

379,603

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度
(自 2017年4月1日
  至 2018年3月31日)

当事業年度
(自 2018年4月1日
  至 2019年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

1 材料費

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 原材料期首たな卸高

 

71,330

 

 

61,070

 

 

  (2) 当期原材料仕入高

 

3,871,287

 

 

3,463,735

 

 

合計

 

3,942,618

 

 

3,524,805

 

 

  (3) 原材料期末たな卸高

 

△61,070

3,881,547

77.5

△54,638

3,470,167

79.0

2 労務費

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 給料手当

 

593,079

 

 

490,155

 

 

  (2) 福利厚生費

 

92,425

 

 

85,284

 

 

  (3) 退職給付費用

 

2,954

 

 

4,442

 

 

  (4) 賞与引当金繰入額

 

11,552

700,011

14.0

11,168

591,050

13.5

3 経費

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 地代家賃

 

20,034

 

 

13,346

 

 

  (2) 賃借料

 

11,085

 

 

10,783

 

 

  (3) 保守修繕費

 

17,291

 

 

21,539

 

 

  (4) 減価償却費

 

84,490

 

 

23,253

 

 

  (5) 燃料水道光熱費

 

74,549

 

 

72,325

 

 

  (6) 支払手数料

 

147,732

 

 

118,535

 

 

  (7) その他

 

69,827

425,010

8.5

67,391

327,175

7.5

     当期売上原価

 

 

5,006,570

100.0

 

4,388,392

100.0