2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,176
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5,557
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売掛金
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792
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941
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リース投資資産
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115
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114
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商品
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6,105
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6,274
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貯蔵品
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66
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70
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前払費用
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599
|
600
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繰延税金資産
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623
|
705
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|
その他
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2,057
|
2,784
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流動資産合計
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13,536
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17,048
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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40,943
|
43,997
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構築物
|
4,228
|
4,506
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機械及び装置
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726
|
614
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車両運搬具
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14
|
8
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工具、器具及び備品
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606
|
623
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土地
|
29,589
|
29,989
|
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リース資産
|
3,619
|
3,906
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建設仮勘定
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602
|
589
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有形固定資産合計
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80,331
|
84,236
|
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無形固定資産
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借地権
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641
|
641
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ソフトウエア
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330
|
553
|
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リース資産
|
74
|
23
|
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|
|
その他
|
89
|
135
|
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|
無形固定資産合計
|
1,135
|
1,353
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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128
|
91
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関係会社株式
|
20
|
20
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|
長期貸付金
|
56
|
291
|
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|
長期前払費用
|
2,026
|
1,990
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|
前払年金費用
|
27
|
47
|
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|
繰延税金資産
|
711
|
979
|
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|
差入保証金
|
7,277
|
7,759
|
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|
|
その他
|
215
|
218
|
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|
貸倒引当金
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△5
|
△56
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|
投資その他の資産合計
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10,458
|
11,342
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|
固定資産合計
|
91,925
|
96,933
|
|
資産合計
|
105,462
|
113,981
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
12,244
|
13,498
|
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短期借入金
|
800
|
800
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,696
|
4,717
|
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|
1年内返済予定の関係会社長期借入金
|
300
|
450
|
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|
リース債務
|
1,237
|
1,350
|
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|
未払金
|
180
|
369
|
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|
未払法人税等
|
1,694
|
1,784
|
|
|
未払消費税等
|
640
|
639
|
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|
未払費用
|
2,664
|
2,437
|
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|
前受金
|
530
|
559
|
|
|
預り金
|
181
|
181
|
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|
賞与引当金
|
826
|
886
|
|
|
役員賞与引当金
|
80
|
80
|
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|
ポイント引当金
|
322
|
340
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
-
|
123
|
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|
資産除去債務
|
-
|
207
|
|
|
その他
|
54
|
21
|
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|
流動負債合計
|
26,454
|
28,447
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
12,130
|
12,645
|
|
|
関係会社長期借入金
|
2,250
|
1,800
|
|
|
リース債務
|
2,808
|
2,974
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
183
|
206
|
|
|
預り保証金
|
3,787
|
3,934
|
|
|
資産除去債務
|
2,260
|
3,715
|
|
|
その他
|
712
|
647
|
|
|
固定負債合計
|
24,133
|
25,923
|
|
負債合計
|
50,587
|
54,371
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
3,912
|
3,912
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
4,102
|
4,102
|
|
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|
資本剰余金合計
|
4,102
|
4,102
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
111
|
111
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
33,300
|
36,300
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,418
|
15,180
|
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|
利益剰余金合計
|
46,830
|
51,592
|
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|
自己株式
|
△1
|
△1
|
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|
株主資本合計
|
54,844
|
59,606
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
30
|
4
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
30
|
4
|
|
純資産合計
|
54,874
|
59,610
|
負債純資産合計
|
105,462
|
113,981
|