2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年8月31日)
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当事業年度 (2023年8月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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7,103
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6,656
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売掛金及び契約資産
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1,126
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2,155
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商品及び製品
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350
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829
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原材料及び貯蔵品
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87
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94
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前払費用
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432
|
398
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未収入金
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642
|
110
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|
その他
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270
|
163
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貸倒引当金
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△12
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△19
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流動資産合計
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10,000
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10,390
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,519
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5,820
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機械及び装置
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576
|
526
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工具、器具及び備品
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219
|
262
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土地
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3,368
|
4,031
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リース資産
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444
|
238
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建設仮勘定
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231
|
157
|
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|
|
その他
|
28
|
24
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有形固定資産合計
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11,388
|
11,060
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|
無形固定資産
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借地権
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920
|
920
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ソフトウエア
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96
|
100
|
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|
|
その他
|
123
|
123
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|
無形固定資産合計
|
1,140
|
1,144
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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868
|
883
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関係会社株式
|
1,410
|
1,410
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|
長期貸付金
|
2
|
2
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|
差入保証金
|
4,031
|
3,311
|
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|
敷金
|
1,839
|
1,578
|
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繰延税金資産
|
-
|
340
|
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|
|
その他
|
181
|
159
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貸倒引当金
|
△45
|
△44
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|
投資その他の資産合計
|
8,289
|
7,643
|
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|
固定資産合計
|
20,818
|
19,849
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|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
10
|
7
|
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|
繰延資産合計
|
10
|
7
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|
資産合計
|
30,829
|
30,247
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年8月31日)
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当事業年度 (2023年8月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
1,151
|
1,954
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短期借入金
|
1,000
|
1,000
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
3,571
|
3,736
|
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|
1年内償還予定の社債
|
130
|
110
|
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|
リース債務
|
107
|
105
|
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|
未払金
|
1,131
|
1,182
|
|
|
未払法人税等
|
100
|
85
|
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|
未払消費税等
|
408
|
432
|
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|
賞与引当金
|
167
|
127
|
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|
株主優待引当金
|
243
|
234
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
1
|
0
|
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|
資産除去債務
|
57
|
21
|
|
|
その他
|
342
|
382
|
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|
流動負債合計
|
8,414
|
9,373
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
425
|
315
|
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|
長期借入金
|
10,085
|
9,655
|
|
|
リース債務
|
381
|
276
|
|
|
退職給付引当金
|
1,401
|
1,277
|
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|
役員退職慰労引当金
|
139
|
158
|
|
|
受入保証金
|
687
|
739
|
|
|
資産除去債務
|
758
|
685
|
|
|
繰延税金負債
|
0
|
-
|
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
|
固定負債合計
|
13,878
|
13,109
|
|
負債合計
|
22,292
|
22,483
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
100
|
100
|
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|
資本剰余金
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|
資本準備金
|
2,908
|
2,908
|
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|
その他資本剰余金
|
6,602
|
5,783
|
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|
資本剰余金合計
|
9,511
|
8,692
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
△818
|
△962
|
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|
利益剰余金合計
|
△818
|
△962
|
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|
自己株式
|
△250
|
△250
|
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|
株主資本合計
|
8,541
|
7,579
|
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評価・換算差額等
|
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|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
189
|
|
|
土地再評価差額金
|
△5
|
△5
|
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|
評価・換算差額等合計
|
△5
|
184
|
|
純資産合計
|
8,536
|
7,763
|
負債純資産合計
|
30,829
|
30,247
|