1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,747
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22,071
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受取手形及び売掛金
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10,009
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9,739
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営業貸付金
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20,814
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23,781
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有価証券
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424
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1,197
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商品及び製品
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17,975
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20,855
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原材料及び貯蔵品
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1,252
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1,464
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販売用不動産
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3,871
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3,418
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仕掛販売用不動産
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5,447
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6,662
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その他
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7,977
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10,597
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貸倒引当金
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△530
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△544
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流動資産合計
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89,989
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99,244
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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38,756
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47,966
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減価償却累計額
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△15,630
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△19,006
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建物及び構築物(純額)
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23,126
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28,960
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機械装置及び運搬具
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2,347
|
2,497
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減価償却累計額
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△1,624
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△1,762
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機械装置及び運搬具(純額)
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723
|
735
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工具、器具及び備品
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1,875
|
3,444
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減価償却累計額
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△1,516
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△2,217
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工具、器具及び備品(純額)
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359
|
1,226
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土地
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38,496
|
43,646
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リース資産
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668
|
670
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減価償却累計額
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△390
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△455
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リース資産(純額)
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278
|
215
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建設仮勘定
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12,565
|
8,420
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有形固定資産合計
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75,549
|
83,204
|
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
2,693
|
2,293
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リース資産
|
896
|
596
|
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|
|
その他
|
8,146
|
8,364
|
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無形固定資産合計
|
11,737
|
11,253
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
14,271
|
12,428
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長期貸付金
|
1,170
|
1,799
|
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|
破産更生債権等
|
255
|
206
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繰延税金資産
|
1,270
|
1,585
|
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|
その他
|
2,268
|
4,689
|
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貸倒引当金
|
△565
|
△626
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|
投資その他の資産合計
|
18,670
|
20,084
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|
固定資産合計
|
105,956
|
114,542
|
|
資産合計
|
195,946
|
213,786
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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18,381
|
17,093
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短期借入金
|
7,652
|
14,368
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未払費用
|
8,974
|
10,043
|
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リース債務
|
505
|
406
|
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|
未払法人税等
|
2,010
|
3,652
|
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|
賞与引当金
|
714
|
757
|
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|
返品調整引当金
|
86
|
94
|
|
|
ポイント引当金
|
560
|
492
|
|
|
その他
|
3,445
|
6,554
|
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|
流動負債合計
|
42,331
|
53,463
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
10,000
|
10,000
|
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|
長期借入金
|
45,472
|
45,339
|
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|
利息返還損失引当金
|
726
|
661
|
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|
リース債務
|
702
|
425
|
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退職給付に係る負債
|
33
|
236
|
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|
役員退職慰労引当金
|
258
|
258
|
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|
資産除去債務
|
523
|
914
|
|
|
その他
|
2,840
|
1,955
|
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|
固定負債合計
|
60,556
|
59,790
|
|
負債合計
|
102,888
|
113,253
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,607
|
10,612
|
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資本剰余金
|
10,958
|
10,954
|
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利益剰余金
|
71,809
|
80,816
|
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自己株式
|
△0
|
△167
|
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株主資本合計
|
93,374
|
102,215
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,295
|
672
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土地再評価差額金
|
-
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△7
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為替換算調整勘定
|
△2,292
|
△2,988
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△33
|
△61
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|
その他の包括利益累計額合計
|
△1,029
|
△2,385
|
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非支配株主持分
|
713
|
703
|
|
純資産合計
|
93,058
|
100,533
|
負債純資産合計
|
195,946
|
213,786
|