2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年2月28日)
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当事業年度 (2023年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,662
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6,785
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売掛金
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716
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784
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商品及び製品
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2,399
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2,586
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原材料及び貯蔵品
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26
|
29
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前払費用
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340
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327
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関係会社短期貸付金
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2,200
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3,734
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未収入金
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3,419
|
3,425
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|
その他
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2,454
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1,348
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貸倒引当金
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△12
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△25
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流動資産合計
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20,207
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18,996
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,023
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5,709
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構築物
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470
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668
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車両運搬具
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7
|
5
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工具、器具及び備品
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963
|
904
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土地
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4,641
|
4,702
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建設仮勘定
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238
|
443
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有形固定資産合計
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11,345
|
12,434
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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659
|
559
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電話加入権
|
16
|
16
|
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|
|
その他
|
2
|
2
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無形固定資産合計
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678
|
578
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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878
|
865
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関係会社株式
|
1,263
|
1,263
|
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出資金
|
1
|
1
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|
従業員に対する長期貸付金
|
4
|
1
|
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|
関係会社長期貸付金
|
793
|
792
|
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|
長期前払費用
|
372
|
329
|
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|
敷金及び保証金
|
3,285
|
3,315
|
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|
繰延税金資産
|
1,208
|
1,373
|
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|
|
その他
|
40
|
40
|
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|
貸倒引当金
|
△116
|
△120
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|
投資その他の資産合計
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7,732
|
7,864
|
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|
固定資産合計
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19,756
|
20,877
|
|
繰延資産
|
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|
社債発行費
|
0
|
-
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|
繰延資産合計
|
0
|
-
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|
資産合計
|
39,965
|
39,873
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年2月28日)
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当事業年度 (2023年2月28日)
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負債の部
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|
流動負債
|
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|
買掛金
|
4,155
|
4,373
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,563
|
4,526
|
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|
1年内償還予定の社債
|
300
|
150
|
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|
未払金
|
1,958
|
1,575
|
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|
未払費用
|
303
|
301
|
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|
未払法人税等
|
758
|
179
|
|
|
未払消費税等
|
174
|
-
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|
賞与引当金
|
350
|
315
|
|
|
役員賞与引当金
|
90
|
90
|
|
|
ポイント引当金
|
23
|
-
|
|
|
契約負債
|
-
|
1,407
|
|
|
その他
|
1,294
|
106
|
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|
流動負債合計
|
13,971
|
13,025
|
|
固定負債
|
|
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|
|
社債
|
150
|
-
|
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|
長期借入金
|
6,255
|
6,639
|
|
|
退職給付引当金
|
170
|
117
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
653
|
-
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|
資産除去債務
|
121
|
123
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
43
|
43
|
|
|
その他
|
500
|
1,206
|
|
|
固定負債合計
|
7,895
|
8,129
|
|
負債合計
|
21,867
|
21,155
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
3,318
|
3,318
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,591
|
3,591
|
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|
資本剰余金合計
|
3,591
|
3,591
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
12,904
|
14,013
|
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|
利益剰余金合計
|
12,904
|
14,013
|
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自己株式
|
△449
|
△946
|
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株主資本合計
|
19,364
|
19,977
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
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42
|
54
|
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土地再評価差額金
|
△1,318
|
△1,318
|
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評価・換算差額等合計
|
△1,276
|
△1,264
|
|
新株予約権
|
9
|
5
|
|
純資産合計
|
18,098
|
18,717
|
負債純資産合計
|
39,965
|
39,873
|