⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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3,767,670
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276,822
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371,161 (291,188)
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3,673,332
|
2,905,484
|
154,015
|
767,847
|
構築物
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55,942
|
―
|
―
|
55,942
|
34,574
|
1,242
|
21,367
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工具、器具及び備品
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643,030
|
64,496
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46,888 (17,535)
|
660,639
|
583,348
|
53,134
|
77,290
|
土地
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198,805
|
―
|
―
|
198,805
|
―
|
―
|
198,805
|
建設仮勘定
|
27,596
|
1,649
|
29,245
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
4,693,045
|
342,968
|
447,294 (308,724)
|
4,588,718
|
3,523,407
|
208,393
|
1,065,310
|
無形固定資産
|
143,879
|
41,337
|
14,864
|
170,352
|
65,939
|
10,046
|
104,413
|
長期前払費用
|
45,719
|
21,343
|
6,239 (1,829)
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60,822
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38,915
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6,665
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21,906
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
新規出店 248,120千円
店舗改装または入替 28,702千円
(工具、器具及び備品)
新規出店 47,222千円
店舗改装または入替 17,273千円
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(建物)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 79,972千円
減損損失 291,188千円
(工具、器具及び備品)
閉店及び店舗改装等に伴う除売却 29,352千円
減損損失 17,535千円
3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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24,703
|
7,259
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―
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2,020
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29,942
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賞与引当金
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69,007
|
43,981
|
69,007
|
―
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43,981
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株主優待引当金
|
30,059
|
34,963
|
30,059
|
―
|
34,963
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(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20千円及び回収に伴う取崩額2,000千円であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。