⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

     (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,767,670

276,822

371,161

(291,188)

3,673,332

2,905,484

154,015

767,847

 構築物

55,942

55,942

34,574

1,242

21,367

 工具、器具及び備品

643,030

64,496

46,888

(17,535)

660,639

583,348

53,134

77,290

 土地

198,805

198,805

198,805

 建設仮勘定

27,596

1,649

29,245

有形固定資産計

4,693,045

342,968

447,294

(308,724)

4,588,718

3,523,407

208,393

1,065,310

無形固定資産

143,879

41,337

14,864

170,352

65,939

10,046

104,413

長期前払費用

45,719

21,343

6,239

(1,829)

60,822

38,915

6,665

21,906

 

 

 (注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物) 

 新規出店                    248,120千円

 店舗改装または入替                 28,702千円

 

(工具、器具及び備品)

 新規出店                                 47,222千円

 店舗改装または入替               17,273千円

 

 

     2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(建物)

  閉店及び店舗改装等に伴う除売却          79,972千円

 減損損失                     291,188千円     

 

(工具、器具及び備品)

 閉店及び店舗改装等に伴う除売却           29,352千円

 減損損失                     17,535千円

 

 

     3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

     (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額 

(目的使用)

当期減少額 

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

24,703

7,259

2,020

29,942

賞与引当金

69,007

43,981

69,007

43,981

株主優待引当金

30,059

34,963

30,059

34,963

 

 (注)  貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額20千円及び回収に伴う取崩額2,000千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。