【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの決定方法
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「美容事業」、「スポーツ事業」、「DSM事業」、「和装宝飾事業」及び「卸売事業」の5つを報告セグメントとしております。
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「美容事業」は、美容室の経営を行っております。「スポーツ事業」は、スポーツ関連商品の販売を行っております。「DSM事業」は健康関連や生活関連商品の訪問販売及び催事販売を行っております。「和装宝飾事業」は、呉服、和装小物、宝飾品、時計、毛皮等の販売を行っております。「卸売事業」は、呉服、アパレル、寝装等の卸売業であります。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。また、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
また会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。
なお、当該変更による当連結会計年度のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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計 |
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セグメント利益又は損失 |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
連結財務諸表 |
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計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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セグメント資産 |
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△ |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1 その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントである金融事業及びその他の事業等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△36,575千円には、セグメント間取引消去8,955千円、のれんの償却額△14,241千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△23,922千円及び棚卸資産の調整額△7,367千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額△1,308,814千円には、セグメント間債権の相殺消去△2,383,414千円、各報告セグメントに配分していない本社資産1,126,120千円、棚卸資産の調整額△7,894千円及び固定資産の調整額△43,625千円が含まれております。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6,279千円は、本社管理設備への投資額であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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計 |
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セグメント利益又は損失 |
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△ |
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セグメント資産 |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
連結財務諸表 |
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計 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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セグメント資産 |
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△ |
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その他の項目 |
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減価償却費 |
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有形固定資産及び |
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(注)1 その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントである金融事業及びその他の事業等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△53,034千円には、セグメント間取引消去8,992千円、のれんの償却額△45,600千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△5,569千円及び棚卸資産の調整額△10,857千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額△1,505,769千円には、セグメント間債権の相殺消去△2,784,224千円、各報告セグメントに配分していない本社資産1,340,744千円、棚卸資産の調整額△18,751千円及び固定資産の調整額△43,538千円が含まれております。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,300千円は、本社管理設備への投資額であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
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(単位:千円) |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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減損損失 |
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当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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(単位:千円) |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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減損損失 |
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
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(単位:千円) |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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(のれん) |
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当期償却額 |
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当期末残高 |
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(注) 当連結会計年度より「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用したことに伴い、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額に該当する前連結会計年度の美容事業の「のれん」は、当連結会計年度の期首時点の資本剰余金及び利益剰余金に加減しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
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(単位:千円) |
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美容 |
スポーツ |
DSM |
和装宝飾 |
卸売 |
その他 |
全社・消去 |
合計 |
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(のれん) |
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当期償却額 |
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当期末残高 |
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
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種類 |
会社等の |
所在地 |
資本金又は |
事業の内容又は職業 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
|
役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 |
㈱ヤマノビューティメイトグループ |
東京都 |
358,000 |
化粧品の |
(被所有) |
設備の賃借 役員の兼任1名 |
建物の賃借(注)2 商品仕入(注)2 |
94,315 13,765 |
敷金及び保証金 買掛金 |
22,541 2,085 |
|
㈱ヤマノ |
東京都 |
59,999 |
美容商材の卸売 |
(被所有) |
資金の借入 役員の兼任2名 |
資金の返済 利息の支払 |
43,800 2,688 |
1年以内返済予定長期借入金 長期借入金 |
43,800
21,900 |
(注) 1 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方法
独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
|
種類 |
会社等の |
所在地 |
資本金又は出資金 |
事業の内容 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
|
役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 |
山野愛子どろんこ美容㈱ |
東京都 |
90,000 |
化粧品の |
― |
商品の販売 役員の兼任1名 |
商品売上 (注)2 |
36,494 |
受取手形 売掛金 |
11,033 7,282 |
|
㈱ヤマノビューティメイトグループ |
東京都 |
358,000 |
化粧品の |
(被所有) |
設備の賃借 役員の兼任1名 |
建物の賃借 商品仕入 (注)2 |
9,632 431
|
買掛金 未払金 敷金及び保証金 前払費用 |
2,170 63 5,000
8,862 |
|
|
㈱ヤマノ |
東京都 |
59,999 |
美容商材の卸売 |
(被所有) |
商品の購入 役員の兼任2名 |
商品仕入 |
142,854 |
買掛金 |
11,181 |
(注) 1 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方法
独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
|
種類 |
会社等の |
所在地 |
資本金又は |
事業の内容又は職業 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
|
役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 |
㈱ヤマノビューティメイトグループ |
東京都 |
358,000 |
化粧品の |
(被所有) |
設備の賃借 |
建物の賃借(注)2 商品仕入(注)2 |
102,017
8,192 |
敷金及び保証金 買掛金 |
29,972 546 |
|
㈱ヤマノ |
東京都 |
59,999 |
美容商材の卸売 |
(被所有) |
資金の借入 役員の兼任1名 |
資金の返済 利息の支払 |
43,800 1,368 |
1年以内返済予定長期借入金 |
21,900
|
(注) 1 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方法
独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等
|
種類 |
会社等の |
所在地 |
資本金又は出資金 |
事業の内容 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の内容 |
取引金額 |
科目 |
期末残高 |
|
役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 |
山野愛子どろんこ美容㈱ |
東京都 |
90,000 |
化粧品の |
― |
商品の販売 |
商品売上 (注)2 |
26,553 |
受取手形 売掛金 |
9,014 4,711 |
|
㈱ヤマノビューティメイトグループ |
東京都 |
358,000 |
化粧品の |
(被所有) |
設備の賃借 |
建物の賃借 商品仕入 (注)2 |
6,165 987
|
買掛金 |
84
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|
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㈱ヤマノ |
東京都 |
59,999 |
美容商材の卸売 |
(被所有) |
商品の購入 役員の兼任1名 |
商品仕入 |
144,255 |
買掛金 |
10,076 |
(注) 1 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2 取引条件及び取引条件の決定方法
独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
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前連結会計年度 至 平成28年3月31日) |
当連結会計年度 至 平成29年3月31日) |
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1株当たり純資産額 |
31円41銭 |
34円50銭 |
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1株当たり当期純利益金額 |
1円79銭 |
5円55銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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項目 |
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
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1株当たり当期純利益金額 |
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親会社株主に帰属する当期純利益(千円) |
61,428 |
188,757 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 |
61,428 |
188,757 |
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期中平均株式数(千株) |
34,317 |
34,040 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
項目 |
前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
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1株当たり純資産額 |
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純資産の部の合計額(千円) |
2,402,798 |
2,508,678 |
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純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) |
1,333,638 |
1,334,242 |
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(うち非支配株主持分)(千円) |
(1,333,638) |
(1,334,242) |
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普通株式に係る期末の純資産額(千円) |
1,069,160 |
1,174,435 |
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1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) |
34,040 |
34,040 |
事業分離
1.当社スポーツ事業の事業譲渡
当社は、平成29年3月15日開催の取締役会において、当社のスポーツ事業をRIZAP株式会社へ譲渡する事業譲渡契約を締結し、平成29年5月22日開催の臨時株主総会において「事業譲渡契約承認の件」が承認後、平成29年5月23日付で譲渡いたしました。
(1)事業分離の概要
① 譲渡相手会社の名称
RIZAP株式会社
② 譲渡事業の内容
スポーツ用品の販売
③ 譲渡事業を行った主な理由
スポーツ事業においては、主力であるウィンター関連・スポーツウェア関連販売が暖冬による雪不足の影響に加え、消費者ニーズの多様化や業種を超えた競争激化などの影響もあり、減収が続く厳しい事業環境となっており、当該事業の発展と今後の展開について検討をした結果、フィットネスクラブ経営において全国的な知名度と情報発信力を持ち、事業多角化を展開する中でアパレル事業への参画を加速させているRIZAP株式会社へ事業を譲渡することが当該事業の発展につながると考え、また当社グループにおいては、美容と和装を中心とした事業への選択と集中を進め、経営資源の再分配を行うことで成長スピードを加速させることができると判断し、本事業譲渡を決定いたしました。
④ 事業譲渡日
平成29年5月23日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
(2)実施した会計処理の概要
①移転損益
△69,127千円
②移転する事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
|
流動資産 |
898,087千円 |
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固定資産 |
701,194 |
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資産合計 |
1,599,282 |
|
流動負債 |
53,249 |
|
固定負債 |
44,843 |
|
負債合計 |
98,092 |
(3)譲渡した事業が含まれていた報告セグメントの名称
スポーツ事業
(4)当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概要
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累計期間 |
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売上高 |
3,528,913千円 |
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営業損失 |
△184,299 |
2.子会社の異動を伴う子会社による第三者割当増資及び子会社株式の売却
当社は、平成29年5月23日開催の取締役会において、当社の連結子会社である堀田丸正株式会社(以下、「堀田丸正」という。)による第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当増資」という。)の実施及び当社が保有する堀田丸正株式を市場にて売却することについて決議し、堀田丸正及び堀田丸正子会社4社(以下、「堀田丸正グループ」という。)を当社の連結子会社から除外することといたしました。
なお平成29年5月24日及び5月25日に堀田丸正株式の一部売却を実施し、平成29年6月28日に本第三者割当増資が実施されております。
(1)事業分離の概要
① 子会社による第三者割当増資の割当先会社の名称
RIZAPグループ株式会社
② 分離事業の内容
和装品、宝飾品、和装小物等の卸売販売、婦人用品等の製造・卸売販売
③ 子会社が第三者割当による新株発行を行った主な理由
当社は、国内繊維産業が低迷する中、卸売事業を営む堀田丸正グループが今後、安定的かつ成長可能な収益基盤を確立するには、より抜本的な事業再構築が必要であると判断し、RIZAPグループ株式会社を割当先とする堀田丸正株式の増資の実施は、堀田丸正グループの事業基盤、財務基盤両面での強化に資すると判断いたしました。
④ 第三者割当増資の実施日
平成29年6月28日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
該当事項はありません。
(2)実施した会計処理の概要
分離する事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
(平成29年3月31日現在)
|
流動資産 |
4,447,169千円 |
|
固定資産 |
2,475,410 |
|
資産合計 |
4,061,792 |
|
流動負債 |
1,782,650 |
|
固定負債 |
269,958 |
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負債合計 |
2,052,609 |
(3)分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
卸売事業、その他事業
(4)当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概要
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累計期間 |
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売上高 |
7,665,652千円 |
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営業利益 |
79,699 |
(5)子会社株式の売却
平成29年5月23日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年5月24日及び5月25日に堀田丸正株式の一部を売却いたしました。当該売却により、堀田丸正グループは当社の連結子会社から除外されることとなりました。
・堀田丸正の概要(平成29年3月31日現在)
商号 堀田丸正株式会社
事業内容 和装品、宝飾品、和装小物等の卸売販売、婦人用品等の製造・卸売販売
資本金 1,975,070千円
連結純資産 2,821,742千円
連結総資産 4,460,291千円
・売却株式数及び売却前後の所有株式の状況
売却前の所有株式数 11,114,600株(所有割合 52.4%)
売却株式数 9,177,600株(発行済株式数に対する割合 43.2%)
売却後の所有株式数 1,937,000株(所有割合 9.1%)
・売却価額 1,694百万円
企業結合・共通支配下の取引等
子会社の吸収合併
当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、平成29年10月1日を合併期日として当社の連結子会社である株式会社マイスタイル(以下「マイスタイル」という。)を吸収合併することを決議いたしました。また同日、マイスタイルの株式を追加取得し完全子会社することを決議し、平成29年5月18日に取得いたしました。
(1)合併の目的
当社が美容事業を営むMSを吸収合併することによる管理コストの削減と資金管理の効率及び美容事業と和装事業の連携強化を図ることを目的としております。
(2)合併の要旨
① 合併方式
当社を存続会社、マイスタイルを消滅会社とする吸収合併方式とし、マイスタイルは解散いたします。
② 合併に係る割当の内容
本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。
③ 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
マイスタイルは新株予約権及び新株予約権付転換社債を発行しておりません。
(3)吸収合併の相手会社の概要(平成29年3月31日現在)
① 商号 株式会社マイスタイル
② 事業内容 美容室の経営、美容用品の販売
③ 資本金 10百万円
④ 純資産 △33百万円
⑤ 総資産 734百万円
(4)会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(5)子会社株式の追加取得
当該合併を実施するにあたり、平成29年5月15日開催の取締役会において、マイスタイル株式を追加取得することを決議し、平成29年5月18日に株式を取得いたしました。これにより、マイスタイルは当社の完全子会社となっております。
・連結子会社の概要(平成29年3月31日現在)
商号 株式会社マイスタイル
事業内容 美容室の経営、美容用品の販売
資本金 10百万円
純資産 △33百万円
総資産 734百万円
・取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
異動前の所有株式数 583株(所有割合 72.875%)
取得株式数 217株(発行済株式数に対する割合 27.125%)
異動後の所有株式数 800株(所有割合 100.00%)
・取得先会社の概要
商号 Regis International Holdings s.a.r.l
事業内容 美容事業
・取得する株式の取得原価 500,000米ドル