1 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,457
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6,203
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売掛金
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387
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368
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商品
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8,975
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6,661
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前渡金
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217
|
59
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前払費用
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285
|
258
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繰延税金資産
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150
|
-
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未収還付法人税等
|
-
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16
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その他
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90
|
105
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流動資産合計
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15,564
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13,672
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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273
|
258
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減価償却累計額
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△176
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△169
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建物(純額)
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97
|
89
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建物附属設備
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3,763
|
3,196
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減価償却累計額
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△2,267
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△2,178
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建物附属設備(純額)
|
1,495
|
1,017
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構築物
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273
|
218
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減価償却累計額
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△256
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△209
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構築物(純額)
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16
|
9
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車両運搬具
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0
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0
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減価償却累計額
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△0
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△0
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車両運搬具(純額)
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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1,006
|
840
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減価償却累計額
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△790
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△725
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工具、器具及び備品(純額)
|
215
|
115
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リース資産
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349
|
346
|
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減価償却累計額
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△82
|
△150
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リース資産(純額)
|
266
|
196
|
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|
土地
|
194
|
194
|
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|
建設仮勘定
|
0
|
1
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|
有形固定資産合計
|
2,287
|
1,624
|
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|
無形固定資産
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|
借地権
|
106
|
106
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|
ソフトウエア
|
75
|
62
|
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|
無形固定資産合計
|
181
|
168
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|
投資その他の資産
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|
長期前払費用
|
155
|
106
|
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|
敷金及び保証金
|
3,672
|
3,369
|
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|
繰延税金資産
|
429
|
-
|
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|
|
その他
|
6
|
13
|
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|
貸倒引当金
|
△4
|
△3
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|
投資その他の資産合計
|
4,258
|
3,485
|
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|
固定資産合計
|
6,727
|
5,278
|
|
資産合計
|
22,291
|
18,950
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年2月28日)
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当事業年度 (2019年2月28日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
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7
|
-
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|
買掛金
|
2,842
|
2,883
|
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|
電子記録債務
|
1,291
|
1,214
|
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|
ファクタリング債務
|
270
|
149
|
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|
未払金
|
273
|
237
|
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|
未払法人税等
|
167
|
84
|
|
|
未払費用
|
639
|
623
|
|
|
預り金
|
67
|
24
|
|
|
前受収益
|
28
|
27
|
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|
賞与引当金
|
80
|
64
|
|
|
ポイント引当金
|
64
|
58
|
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
41
|
62
|
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|
リース債務
|
68
|
67
|
|
|
資産除去債務
|
9
|
40
|
|
|
その他
|
173
|
150
|
|
|
流動負債合計
|
6,027
|
5,689
|
|
固定負債
|
|
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|
退職給付引当金
|
1,517
|
1,601
|
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|
転貸損失引当金
|
115
|
98
|
|
|
長期預り保証金
|
182
|
182
|
|
|
リース債務
|
199
|
131
|
|
|
資産除去債務
|
688
|
743
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
71
|
|
|
その他
|
23
|
16
|
|
|
固定負債合計
|
2,727
|
2,845
|
|
負債合計
|
8,754
|
8,535
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
1,617
|
1,617
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
5,299
|
5,299
|
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|
資本剰余金合計
|
5,299
|
5,299
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
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|
利益準備金
|
179
|
179
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
28
|
28
|
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|
別途積立金
|
2,500
|
2,500
|
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,027
|
889
|
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|
利益剰余金合計
|
6,735
|
3,597
|
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自己株式
|
△153
|
△153
|
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|
株主資本合計
|
13,499
|
10,361
|
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評価・換算差額等
|
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繰延ヘッジ損益
|
△6
|
1
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
△6
|
1
|
|
新株予約権
|
43
|
52
|
|
純資産合計
|
13,536
|
10,414
|
負債純資産合計
|
22,291
|
18,950
|