②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
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当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
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売上高
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9,344,348
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9,438,164
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売上原価
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8,411,534
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8,463,931
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売上総利益
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932,813
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974,232
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販売費及び一般管理費
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884,253
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897,216
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営業利益
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48,559
|
77,016
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営業外収益
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協賛金収入
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34,529
|
33,333
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設備賃貸料
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8,899
|
13,118
|
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その他
|
15,594
|
26,054
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営業外収益合計
|
59,022
|
72,505
|
営業外費用
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支払利息
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10,917
|
13,347
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社債利息
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12,054
|
-
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為替差損
|
4,948
|
5,509
|
|
その他
|
1,932
|
70
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営業外費用合計
|
29,853
|
18,927
|
経常利益
|
77,729
|
130,594
|
特別損失
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減損損失
|
156,228
|
35,188
|
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店舗閉鎖損失
|
-
|
2,695
|
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特別損失合計
|
156,228
|
37,883
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
△78,499
|
92,710
|
法人税、住民税及び事業税
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22,935
|
16,017
|
法人税等調整額
|
2,880
|
△7,357
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法人税等合計
|
25,816
|
8,660
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当期純利益又は当期純損失(△)
|
△104,315
|
84,050
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
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当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
|
構成比
|
金額(千円)
|
構成比
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(%)
|
(%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
2,516,157
|
29.9
|
2,539,954
|
30.0
|
Ⅱ 労務費
|
|
2,913,745
|
34.6
|
2,981,921
|
35.3
|
Ⅲ 経費
|
※1
|
2,986,768
|
35.5
|
2,937,259
|
34.7
|
当期総製造費用
|
|
8,416,671
|
100.0
|
8,459,135
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
|
|
―
|
|
―
|
|
合計
|
|
8,416,671
|
|
8,459,135
|
|
仕掛品期末たな卸高
|
|
―
|
|
―
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当期製品製造原価
|
※2
|
8,416,671
|
|
8,459,135
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(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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地代家賃
|
1,441,504
|
1,386,277
|
減価償却費
|
183,433
|
154,625
|
水道光熱費
|
511,837
|
517,499
|
備品消耗品費
|
209,275
|
229,250
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※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度(千円)
|
当事業年度(千円)
|
当期製品製造原価
|
8,416,671
|
8,459,135
|
期首製品たな卸高
|
15,295
|
20,433
|
合計
|
8,431,967
|
8,479,569
|
期末製品たな卸高
|
20,433
|
15,637
|
製品売上原価
|
8,411,534
|
8,463,931
|
商品売上原価
|
―
|
―
|
売上原価
|
8,411,534
|
8,463,931
|
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、店舗別総合実際原価計算によっております。