②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

9,438,164

9,116,960

売上原価

8,463,931

8,087,972

売上総利益

974,232

1,028,987

販売費及び一般管理費

※1 897,216

※1 878,031

営業利益

77,016

150,956

営業外収益

 

 

 

協賛金収入

33,333

27,870

 

設備賃貸料

13,118

14,523

 

その他

26,054

28,282

 

営業外収益合計

72,505

70,676

営業外費用

 

 

 

支払利息

13,347

9,208

 

為替差損

5,509

2,059

 

固定資産除却損

70

3,269

 

営業外費用合計

18,927

14,537

経常利益

130,594

207,094

特別損失

 

 

 

減損損失

35,188

392,456

 

店舗閉鎖損失

2,695

45,312

 

特別損失合計

37,883

437,769

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

92,710

230,674

法人税、住民税及び事業税

16,017

43,434

法人税等調整額

7,357

53,000

法人税等合計

8,660

9,566

当期純利益又は当期純損失(△)

84,050

221,108

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  2018年1月1日

至  2018年12月31日)

当事業年度

(自  2019年1月1日

至  2019年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

(%)

(%)

Ⅰ  材料費

 

2,539,954

30.0

2,460,058

30.4

Ⅱ  労務費

 

2,981,921

35.3

2,889,147

35.7

Ⅲ  経費

※1

2,937,259

34.7

2,741,809

33.9

    当期総製造費用

 

8,459,135

100.0

8,091,014

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

 

 

合計

 

8,459,135

 

8,091,014

 

    仕掛品期末たな卸高

 

 ―

 

 

    当期製品製造原価

※2

8,459,135

 

8,091,014

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

地代家賃

1,386,277

1,290,283

減価償却費

154,625

148,294

水道光熱費

517,499

501,285

備品消耗品費

229,250

200,413

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

8,459,135

8,091,014

期首製品たな卸高

20,433

15,637

合計

8,479,569

8,106,652

期末製品たな卸高

15,637

18,679

製品売上原価

8,463,931

8,087,972

商品売上原価

売上原価

8,463,931

8,087,972

 

 

        (原価計算の方法)

          当社の原価計算は、店舗別総合実際原価計算によっております。