②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年12月31日)

売上高

9,344,348

9,438,164

売上原価

8,411,534

8,463,931

売上総利益

932,813

974,232

販売費及び一般管理費

※1 884,253

※1 897,216

営業利益

48,559

77,016

営業外収益

 

 

 

協賛金収入

34,529

33,333

 

設備賃貸料

8,899

13,118

 

その他

15,594

26,054

 

営業外収益合計

59,022

72,505

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,917

13,347

 

社債利息

12,054

-

 

為替差損

4,948

5,509

 

その他

1,932

70

 

営業外費用合計

29,853

18,927

経常利益

77,729

130,594

特別損失

 

 

 

減損損失

156,228

35,188

 

店舗閉鎖損失

-

2,695

 

特別損失合計

156,228

37,883

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

78,499

92,710

法人税、住民税及び事業税

22,935

16,017

法人税等調整額

2,880

7,357

法人税等合計

25,816

8,660

当期純利益又は当期純損失(△)

104,315

84,050

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成29年1月1日

至  平成29年12月31日)

当事業年度

(自  平成30年1月1日

至  平成30年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

(%)

(%)

Ⅰ  材料費

 

2,516,157

29.9

2,539,954

30.0

Ⅱ  労務費

 

2,913,745

34.6

2,981,921

35.3

Ⅲ  経費

※1

2,986,768

35.5

2,937,259

34.7

    当期総製造費用

 

8,416,671

100.0

8,459,135

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

 

 

合計

 

8,416,671

 

8,459,135

 

    仕掛品期末たな卸高

 

 

 ―

 

    当期製品製造原価

※2

8,416,671

 

8,459,135

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

地代家賃

1,441,504

1,386,277

減価償却費

183,433

154,625

水道光熱費

511,837

517,499

備品消耗品費

209,275

229,250

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

8,416,671

8,459,135

期首製品たな卸高

15,295

20,433

合計

8,431,967

8,479,569

期末製品たな卸高

20,433

15,637

製品売上原価

8,411,534

8,463,931

商品売上原価

売上原価

8,411,534

8,463,931

 

 

        (原価計算の方法)

          当社の原価計算は、店舗別総合実際原価計算によっております。