②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

売上高

9,410,865

9,445,869

売上原価

8,346,802

8,407,122

売上総利益

1,064,062

1,038,747

販売費及び一般管理費

※1 792,476

※1 861,672

営業利益

271,586

177,075

営業外収益

 

 

 

協賛金収入

211

8,526

 

受取賃貸料

3,886

4,233

 

設備賃貸料

8,503

8,329

 

その他

26,704

15,725

 

営業外収益合計

39,304

36,814

営業外費用

 

 

 

支払利息

13,320

11,696

 

社債利息

12,060

12,060

 

その他

3,241

3,713

 

営業外費用合計

28,622

27,469

経常利益

282,268

186,420

特別損失

 

 

 

減損損失

178,897

32,930

 

店舗閉鎖損失

11,247

6,318

 

特別損失合計

190,144

39,249

税引前当期純利益

92,123

147,170

法人税、住民税及び事業税

41,960

52,641

法人税等調整額

54,892

1,867

法人税等合計

12,931

50,773

当期純利益

105,055

96,397

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

当事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

(%)

(%)

Ⅰ  材料費

 

2,578,448

31.0

2,536,512

30.2

Ⅱ  労務費

 

2,763,410

33.2

2,843,503

33.8

Ⅲ  経費

※1

2,989,474

35.9

3,029,246

36.0

    当期総製造費用

 

8,331,334

100.0

8,409,262

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

 

 

合計

 

8,331,334

 

8,409,262

 

    仕掛品期末たな卸高

 

 

 

    当期製品製造原価

※2

8,331,334

 

8,409,262

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

地代家賃

1,434,432

1,456,819

減価償却費

184,063

176,553

水道光熱費

564,565

503,965

備品消耗品費

204,056

264,963

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

8,331,334

8,409,262

期首製品たな卸高

28,624

13,156

合計

8,359,959

8,422,418

期末製品たな卸高

13,156

15,295

製品売上原価

8,346,802

8,407,122

商品売上原価

売上原価

8,346,802

8,407,122

 

 

        (原価計算の方法)

          当社の原価計算は、店舗別総合実際原価計算によっております。