②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当事業年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

9,445,869

9,344,348

売上原価

8,407,122

8,411,534

売上総利益

1,038,747

932,813

販売費及び一般管理費

※1 861,672

※1 884,253

営業利益

177,075

48,559

営業外収益

 

 

 

協賛金収入

8,526

34,529

 

設備賃貸料

8,329

8,899

 

その他

19,959

15,594

 

営業外収益合計

36,814

59,022

営業外費用

 

 

 

支払利息

11,696

10,917

 

社債利息

12,060

12,054

 

為替差損

562

4,948

 

その他

3,150

1,932

 

営業外費用合計

27,469

29,853

経常利益

186,420

77,729

特別損失

 

 

 

減損損失

32,930

156,228

 

店舗閉鎖損失

6,318

-

 

特別損失合計

39,249

156,228

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

147,170

78,499

法人税、住民税及び事業税

52,641

22,935

法人税等調整額

1,867

2,880

法人税等合計

50,773

25,816

当期純利益又は当期純損失(△)

96,397

104,315

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

当事業年度

(自  平成29年1月1日

至  平成29年12月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

(%)

(%)

Ⅰ  材料費

 

2,536,512

30.2

2,516,157

29.9

Ⅱ  労務費

 

2,843,503

33.8

2,913,745

34.6

Ⅲ  経費

※1

3,029,246

36.0

2,986,768

35.5

    当期総製造費用

 

8,409,262

100.0

8,416,671

100.0

    仕掛品期首たな卸高

 

 

 

合計

 

8,409,262

 

8,416,671

 

    仕掛品期末たな卸高

 

 

 

    当期製品製造原価

※2

8,409,262

 

8,416,671

 

 

 

(注)※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

地代家賃

1,456,819

1,441,504

減価償却費

176,553

183,433

水道光熱費

503,965

511,837

備品消耗品費

264,963

209,275

 

 

※2  当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

当期製品製造原価

8,409,262

8,416,671

期首製品たな卸高

13,156

15,295

合計

8,422,418

8,431,967

期末製品たな卸高

15,295

20,433

製品売上原価

8,407,122

8,411,534

商品売上原価

売上原価

8,407,122

8,411,534

 

 

        (原価計算の方法)

          当社の原価計算は、店舗別総合実際原価計算によっております。