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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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受取保険料 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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ゴルフ会員権売却損 |
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ゴルフ会員権評価損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 商品仕入高 |
|
1,965,979 |
98.6 |
2,086,153 |
97.9 |
|
Ⅱ 経費 |
|
27,421 |
1.4 |
44,154 |
2.1 |
|
計 |
|
1,993,401 |
100.0 |
2,130,307 |
100.0 |
|
商品期首たな卸高 |
|
40,366 |
|
39,849 |
|
|
商品期末たな卸高 |
|
39,849 |
|
30,781 |
|
|
計 |
|
1,993,918 |
|
2,139,376 |
|
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 機器リース関連費用 |
|
1,049,186 |
71.7 |
1,162,508 |
76.0 |
|
Ⅱ その他仕入 |
|
414,427 |
28.3 |
367,725 |
24.0 |
|
計 |
|
1,463,613 |
100.0 |
1,530,234 |
100.0 |
|
商品期首たな卸高 |
|
2,538 |
|
2,724 |
|
|
商品期末たな卸高 |
|
2,724 |
|
2,532 |
|
|
計 |
|
1,463,427 |
|
1,530,426 |
|
【施設介護売上原価明細書】
|
|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料仕入高 |
|
8,960 |
3.4 |
8,674 |
3.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
103,157 |
38.7 |
103,507 |
40.1 |
|
Ⅲ 経費 |
※1 |
154,265 |
57.9 |
145,653 |
56.5 |
|
計 |
|
266,383 |
100.0 |
257,835 |
100.0 |
|
期首施設介護たな卸高 |
|
12 |
|
145 |
|
|
期末施設介護たな卸高 |
|
145 |
|
119 |
|
|
計 |
|
266,250 |
|
257,861 |
|
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
|
項目 |
前事業年度(千円) |
当事業年度(千円) |
|
減価償却費 |
7,864 |
3,318 |
|
修繕費 |
4,623 |
5,478 |
|
水道光熱費 |
8,856 |
9,760 |
|
消耗品費 |
5,905 |
5,815 |
|
家賃地代 |
92,435 |
91,121 |
|
支払手数料 |
31,005 |
26,676 |