② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

※1 9,321,044

※1 9,316,852

売上原価

※1 4,958,724

※1 4,822,294

売上総利益

4,362,320

4,494,558

販売費及び一般管理費

※1,※2 3,298,549

※1,※2 3,685,696

営業利益

1,063,770

808,861

営業外収益

 

 

 

受取利息及び配当金

15,308

17,787

 

受取家賃

※1 38,148

※1 47,283

 

受取保険金

2,273

14,966

 

その他

※1 124,227

※1 122,163

 

営業外収益合計

179,958

202,200

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,874

6,294

 

その他

10,652

14,956

 

営業外費用合計

15,526

21,250

経常利益

1,228,202

989,811

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 1,036

※3 

 

資産除去債務戻入益

18,704

 

雑収益

374

 

特別利益合計

1,036

19,078

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※4 

※4 421

 

固定資産除却損

※5 232

※5 32,954

 

ゴルフ会員権評価損

9,550

 

減損損失

※6 58,778

※6 

 

特別損失合計

59,011

42,925

税引前当期純利益

1,170,227

965,963

法人税、住民税及び事業税

366,870

356,872

法人税等調整額

11,817

72,286

法人税等合計

355,053

284,585

当期純利益

815,174

681,378

 

 

【商品売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 商品仕入高

 

2,117,611

97.1

2,099,864

96.5

Ⅱ 経費

 

63,372

2.9

75,413

3.5

 

2,180,984

100.0

2,175,278

100.0

商品期首たな卸高

 

30,781

 

36,099

 

商品期末たな卸高

 

36,099

 

29,483

 

 

2,175,666

 

2,181,893

 

 

 

【在宅関連売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 機器リース関連費用

 

1,236,964

76.5

1,287,065

76.7

Ⅱ その他仕入

 

379,340

23.5

391,014

23.3

 

1,616,305

100.0

1,678,079

100.0

商品期首たな卸高

 

2,532

 

1,923

 

商品期末たな卸高

 

1,923

 

1,784

 

 

1,616,914

 

1,678,217

 

 

 

 

【施設介護売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2018年4月1日

至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料仕入高

 

11,094

4.2

12,344

5.1

Ⅱ 労務費

 

103,165

38.8

93,762

38.8

Ⅲ 経費

※1

151,697

57.0

135,692

56.1

 

265,957

100.0

241,800

100.0

  期首施設介護たな卸高

 

119

 

111

 

  期末施設介護たな卸高

 

111

 

169

 

 

265,966

 

241,741

 

 

 

 ※1  主な内訳は、次のとおりであります。

項目

前事業年度(千円)

当事業年度(千円)

減価償却費

2,987

12,507

修繕費

5,309

6,595

水道光熱費

11,219

8,220

消耗品費

6,510

7,224

家賃地代

91,221

34,529

支払手数料

31,464

62,173