1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,533
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1,690
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売掛金
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318
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341
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商品
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5,729
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5,789
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貯蔵品
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31
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29
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前渡金
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2
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1
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前払費用
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78
|
78
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その他
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135
|
129
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流動資産合計
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7,829
|
8,060
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,590
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10,665
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減価償却累計額
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△5,169
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△5,480
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建物(純額)
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5,420
|
5,185
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構築物
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1,382
|
1,414
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減価償却累計額
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△981
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△998
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構築物(純額)
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401
|
415
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工具、器具及び備品
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2,014
|
2,101
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減価償却累計額
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△1,628
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△1,753
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工具、器具及び備品(純額)
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385
|
348
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土地
|
1,850
|
1,850
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リース資産
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―
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185
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減価償却累計額
|
―
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△11
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リース資産(純額)
|
―
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174
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建設仮勘定
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20
|
23
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有形固定資産合計
|
8,079
|
7,997
|
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|
無形固定資産
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|
借地権
|
175
|
175
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ソフトウエア
|
37
|
33
|
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|
|
その他
|
5
|
5
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|
無形固定資産合計
|
218
|
213
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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67
|
48
|
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長期貸付金
|
34
|
24
|
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|
長期前払費用
|
23
|
5
|
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|
繰延税金資産
|
202
|
230
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投資不動産
|
1,241
|
1,243
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減価償却累計額
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△448
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△458
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|
投資不動産(純額)
|
792
|
784
|
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|
|
その他
|
651
|
668
|
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|
貸倒引当金
|
△12
|
△12
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|
投資その他の資産合計
|
1,759
|
1,750
|
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|
固定資産合計
|
10,057
|
9,961
|
|
資産合計
|
17,886
|
18,022
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年6月30日)
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当事業年度 (2019年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
1,778
|
1,723
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短期借入金
|
900
|
―
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1年内返済予定の長期借入金
|
691
|
585
|
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リース債務
|
―
|
28
|
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|
未払金
|
208
|
179
|
|
|
未払費用
|
450
|
433
|
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|
未払法人税等
|
37
|
553
|
|
|
預り金
|
62
|
68
|
|
|
その他
|
201
|
189
|
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|
流動負債合計
|
4,329
|
3,762
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
1,425
|
839
|
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|
リース債務
|
―
|
159
|
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|
資産除去債務
|
297
|
303
|
|
|
その他
|
91
|
91
|
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|
固定負債合計
|
1,814
|
1,393
|
|
負債合計
|
6,143
|
5,156
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
1,057
|
1,057
|
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|
資本剰余金
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資本準備金
|
1,086
|
1,086
|
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|
資本剰余金合計
|
1,086
|
1,086
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
23
|
23
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
500
|
500
|
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|
繰越利益剰余金
|
9,323
|
10,501
|
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|
利益剰余金合計
|
9,846
|
11,025
|
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自己株式
|
△253
|
△295
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株主資本合計
|
11,736
|
12,874
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
△8
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|
評価・換算差額等合計
|
5
|
△8
|
|
純資産合計
|
11,742
|
12,866
|
負債純資産合計
|
17,886
|
18,022
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