2021年6月25日に提出いたしました第32期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2021年6月25日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
1.減損損失の認識の判定結果の妥当性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
訂正箇所は___を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
重要な会計上の見積りに関する注記に記載のとおり、
(後略)
(訂正後)
削除