②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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売上高
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7,886,773
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7,607,885
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売上原価
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2,502,259
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2,368,568
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売上総利益
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5,384,514
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5,239,316
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販売費及び一般管理費
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5,234,322
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5,189,345
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営業利益
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150,191
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49,970
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営業外収益
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受取利息
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8,908
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7,549
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協賛金収入
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19,796
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14,017
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受取賃貸料
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84,372
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81,516
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その他
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15,299
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13,373
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営業外収益合計
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128,376
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116,458
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営業外費用
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支払利息
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12,787
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10,705
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賃貸費用
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89,833
|
76,240
|
|
その他
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1,796
|
9,600
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営業外費用合計
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104,418
|
96,545
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経常利益
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174,149
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69,883
|
特別利益
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受取補償金
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3,963
|
-
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固定資産売却益
|
-
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1,324
|
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特別利益合計
|
3,963
|
1,324
|
特別損失
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店舗閉鎖損失
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-
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23,066
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減損損失
|
-
|
77,288
|
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固定資産除却損
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1,782
|
3,945
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特別損失合計
|
1,782
|
104,301
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
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176,330
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△33,093
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法人税、住民税及び事業税
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85,284
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38,752
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法人税等調整額
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△3,154
|
2,877
|
法人税等合計
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82,129
|
41,630
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当期純利益又は当期純損失(△)
|
94,200
|
△74,723
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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区分
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注記 番号
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金額(千円)
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構成比(%)
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金額(千円)
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構成比(%)
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Ⅰ 材料費
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706,062
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82.2
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619,628
|
81.4
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Ⅱ 労務費
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95,040
|
11.1
|
88,184
|
11.6
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Ⅲ 経費
|
※1
|
57,517
|
6.7
|
53,045
|
7.0
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当期製品製造原価
|
※2
|
858,620
|
100.0
|
760,858
|
100.0
|
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(注) 原価計算の方法:当社の原価計算は、実際総合原価計算によっており、その計算の一部に予定原価を採用しております。なお、これによる差額は期末において調整のうえ、実際原価に修正しております。
※1 主な内訳は次のとおりであります。
項目
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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水道光熱費 (千円)
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21,829
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25,445
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減価償却費 (千円)
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17,094
|
11,436
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賃借料 (千円)
|
189
|
―
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※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
区分
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前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
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当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
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当期製品製造原価 (千円)
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858,620
|
760,858
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商品及び製品期首たな卸高 (千円)
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149,643
|
163,339
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当期商品仕入高 (千円)
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1,657,335
|
1,633,553
|
合計 (千円)
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2,665,599
|
2,557,750
|
商品及び製品期末たな卸高 (千円)
|
163,339
|
189,182
|
売上原価 (千円)
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2,502,259
|
2,368,568
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