④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

216,596

4,179

25,142

(25,064)

17,071

178,561

1,093,057

車両運搬具

0

0

3,542

工具、器具及び備品

20,214

4,388

2,923

(2,790)

8,392

13,287

247,329

土地

583,335

583,335

820,146

8,567

28,066

(27,855)

25,464

775,183

1,343,930

無形固定資産

ソフトウエア

9,287

15,206

4,413

20,080

13,995

ソフトウェア仮勘定

4,066

4,066

9,287

19,273

4,413

24,147

13,995

投資その他の資産

 長期前払費用

13,467

11,970

3,710

(3,710)

9,102

12,624

6,309

13,467

11,970

3,710

(3,710)

9,102

12,624

6,309

 

(注)1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

2.建物の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ神田西口店の空調設更新によるものであります。

3.工具、器具及び備品の「当期増加額」欄の主な理由は店舗設備の購入によるものであります。

4.長期前払費用の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ亭渋谷店等の更新料であります。

5.建物の「当期減少額」欄の主な理由は魚の飯調布店等の減損損失計上によるものであります。

6.工具、器具及び備品の「当期減少額」欄の主な理由は魚の飯新橋店等の減損損失計上によるものであります。

7.長期前払費用の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭赤坂店の減損損失計上によるものであります。 

8.「当期償却額」欄は、特別損失(店舗休業損失)に計上した償却額を含んでおります。

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

344,093

99,974

720

443,348

賞与引当金

7,282

7,800

7,282

7,800

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。