④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

77,662

121,173

6,272

(6,272)

13,942

178,622

1,090,223

車両運搬具

0

0

0

工具、器具及び備品

9,243

12,067

2,618

(2,495)

4,547

14,145

221,328

土地

583,335

583,335

建設仮勘定

1,643

1,643

671,885

133,241

10,534

(8,767)

18,489

776,102

1,311,551

無形固定資産

ソフトウエア

15,611

2,682

5,706

12,587

33,931

15,611

2,682

5,706

12,587

33,931

投資その他の資産

 長期前払費用

32,877

14,488

5,100

(5,100)

11,580

30,685

32,877

14,488

5,100

(5,100)

11,580

30,685

 

(注)1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

2.建物の「当期増加額」欄の主な理由は賃貸不動産の取得によるものであります。

3.工具、器具及び備品の「当期増加額」欄の主な理由は新本社のオフィス家具等の購入によるものであります。

4.長期前払費用の「当期増加額」欄の主な理由はとらふぐ亭渋谷店等の更新料並びに譲渡制限付株式報酬制度に伴う計上であります。

5.建物の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭渋谷店等の減損損失計上によるものであります。

6.工具、器具及び備品の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭蒲田店等の減損損失計上によるものであります。

7.長期前払費用の「当期減少額」欄の主な理由はとらふぐ亭渋谷店等の減損損失計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

400,709

86,569

21,409

465,869

賞与引当金

1,048

1,048

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。