2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成28年2月29日)

当事業年度

(平成29年2月28日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,333

1,110

前払費用

2

-

未収還付法人税等

344

353

その他

18

0

流動資産合計

1,697

1,464

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

0

-

減価償却累計額

0

-

建物(純額)

0

-

工具、器具及び備品

6

6

減価償却累計額

5

5

工具、器具及び備品(純額)

1

1

有形固定資産合計

1

1

無形固定資産

1

0

投資その他の資産

 

 

関係会社長期貸付金

4,340

4,730

関係会社株式

69,454

69,454

その他

18

-

貸倒引当金

983

1,372

投資その他の資産合計

72,829

72,812

固定資産合計

72,832

72,813

資産合計

74,529

74,278

負債の部

 

 

流動負債

 

 

関係会社短期借入金

1,000

2,000

未払金

74

141

未払法人税等

2

11

賞与引当金

24

35

役員賞与引当金

29

47

株主優待引当金

83

90

その他

-

5

流動負債合計

1,214

2,330

負債合計

1,214

2,330

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(平成28年2月29日)

当事業年度

(平成29年2月28日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,000

1,000

その他資本剰余金

66,594

66,594

資本剰余金合計

67,594

67,594

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

7,354

7,279

利益剰余金合計

7,354

7,279

自己株式

2,632

3,926

株主資本合計

73,315

71,947

純資産合計

73,315

71,947

負債純資産合計

74,529

74,278

 

②【損益計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業収益

 

 

事業会社管理収入

※1 595

※1 589

関係会社配当金収入

※1 1,400

※1 1,800

営業収益合計

1,995

2,389

売上総利益

1,995

2,389

営業費用

 

 

役員報酬

269

253

給料及び手当

156

159

賞与引当金繰入額

24

35

役員賞与引当金繰入額

29

47

法定福利費

51

52

地代家賃

44

15

支払手数料

※1 94

※1 89

顧問料

22

22

株主優待引当金繰入額

83

90

その他

125

118

営業費用合計

900

883

営業利益

1,094

1,506

営業外収益

 

 

受取利息

※1 43

※1 48

業務受託料

※1 150

※1 177

その他

2

8

営業外収益合計

196

234

営業外費用

 

 

支払利息

※1 10

※1 16

その他

0

0

営業外費用合計

10

17

経常利益

1,280

1,724

特別損失

 

 

固定資産除却損

2

0

関係会社株式評価損

49

-

関係会社貸倒引当金繰入額

983

389

特別損失合計

1,035

389

税引前当期純利益

244

1,334

法人税、住民税及び事業税

1

22

法人税等合計

1

22

当期純利益

243

1,312

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000

1,000

66,594

67,594

8,459

8,459

2,631

74,422

74,422

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

1,349

1,349

 

1,349

1,349

当期純利益

 

 

 

 

243

243

 

243

243

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

1

1

1

当期変動額合計

-

-

-

-

1,105

1,105

1

1,106

1,106

当期末残高

1,000

1,000

66,594

67,594

7,354

7,354

2,632

73,315

73,315

 

当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000

1,000

66,594

67,594

7,354

7,354

2,632

73,315

73,315

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

1,387

1,387

 

1,387

1,387

当期純利益

 

 

 

 

1,312

1,312

 

1,312

1,312

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

1,293

1,293

1,293

当期変動額合計

-

-

-

-

74

74

1,293

1,367

1,367

当期末残高

1,000

1,000

66,594

67,594

7,279

7,279

3,926

71,947

71,947

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

2.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2)賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

 

(3)役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

 

(4)株主優待引当金

 株主優待品の費用負担に備えるため、前年の実績等を基礎に、当事業年度末において将来見込まれる株主優待品に対する所要額を計上しております。

 

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等は税抜方式によっております。

 

(貸借対照表関係)

 該当事項はありません。

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引に係わるものが、次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

 

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

関係会社配当金収入

1,400百万円

 

1,800百万円

事業会社管理収入

595

 

589

業務受託料

150

 

177

支払手数料

36

 

36

受取利息

43

 

48

支払利息

10

 

16

 

(株主資本等変動計算書関係)

 前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当期首株式数
(株)

当期増加株式数
(株)

当期減少株式数
(株)

当期末株式数
(株)

 自己株式

 

 

 

 

   普通株式

2,419,262

539

2,419,801

     合計

2,419,262

539

2,419,801

 (注)自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

 当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

当期首株式数
(株)

当期増加株式数
(株)

当期減少株式数
(株)

当期末株式数
(株)

 自己株式

 

 

 

 

   普通株式

2,419,801

700,315

3,120,116

     合計

2,419,801

700,315

3,120,116

 (注)自己株式の数の増加700,315株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加700,000株、単元未満株式の買取による増加315株であります。

 

(リース取引関係)

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

前事業年度(平成28年2月29日現在)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式69,454百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(平成29年2月28日現在)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式69,454百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(平成28年2月29日)

 

当事業年度

(平成29年2月28日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税等

0百万円

 

2百万円

賞与引当金

17

 

25

株主優待引当金

27

 

27

関係会社株式

116

 

110

貸倒引当金

317

 

420

その他

1

 

1

繰延税金資産小計

481

 

587

評価性引当額

△481

 

△587

繰延税金資産合計

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

(平成28年2月29日)

 

当事業年度

(平成29年2月28日)

法定実効税率

-%

 

33.1%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

1.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△44.6

評価性引当額増減

 

10.7

その他

 

0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

1.7

      (注)前事業年度は、課税所得が発生しない為、該当ありません。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。

 なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

 

(1株当たり情報)

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

 

1株当たり純資産額

1,521円38銭

1株当たり当期純利益

5円05銭

 

 

1株当たり純資産額

1,515円01銭

1株当たり当期純利益

27円49銭

 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 (注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

当期純利益(百万円)

243

1,312

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る当期純利益(百万円)

243

1,312

期中平均株式数(千株)

48,190

47,750

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

0

0

0

工具、器具及び備品

6

0

0

6

5

0

1

有形固定資産計

7

0

0

6

5

0

1

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2

2

2

0

0

無形固定資産計

2

2

2

0

0

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

983

389

1,372

賞与引当金

24

35

24

35

役員賞与引当金

29

47

29

47

株主優待引当金

83

90

83

90

 

 貸倒引当金当期増加額は、関係会社への貸付金に対する繰入額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。