1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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55,710
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47,345
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受取手形及び売掛金
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134,082
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137,239
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有価証券
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380
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405
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商品
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50,164
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45,487
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製品
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427
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112
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仕掛品
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374
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619
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原材料及び貯蔵品
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924
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615
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その他
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26,853
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38,542
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貸倒引当金
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△3,194
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△2,116
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流動資産合計
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265,723
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268,251
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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502,921
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494,190
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減価償却累計額
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△328,772
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△320,858
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建物及び構築物(純額)
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174,148
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173,332
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土地
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539,724
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539,852
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建設仮勘定
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8,035
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6,426
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その他
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83,812
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76,757
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減価償却累計額
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△61,096
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△56,615
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その他(純額)
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22,715
|
20,142
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有形固定資産合計
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744,624
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739,754
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無形固定資産
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ソフトウエア
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22,534
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19,867
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のれん
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6,794
|
23
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|
その他
|
30,035
|
23,334
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無形固定資産合計
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59,364
|
43,225
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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126,673
|
122,849
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長期貸付金
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332
|
278
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差入保証金
|
59,288
|
53,997
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退職給付に係る資産
|
3,476
|
3,503
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繰延税金資産
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9,634
|
9,975
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|
その他
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6,537
|
5,591
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貸倒引当金
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△250
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△162
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|
投資その他の資産合計
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205,691
|
196,034
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固定資産合計
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1,009,680
|
979,014
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繰延資産
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社債発行費
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132
|
161
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繰延資産合計
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132
|
161
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|
資産合計
|
1,275,535
|
1,247,427
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
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113,119
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106,486
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1年内償還予定の社債
|
10,000
|
-
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短期借入金
|
30,672
|
22,446
|
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|
コマーシャル・ペーパー
|
-
|
4,000
|
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未払法人税等
|
5,272
|
4,848
|
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商品券
|
82,084
|
79,814
|
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賞与引当金
|
12,466
|
12,253
|
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|
ポイント引当金
|
9,686
|
9,690
|
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商品券回収損引当金
|
29,258
|
31,014
|
|
|
その他
|
108,921
|
102,150
|
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流動負債合計
|
401,482
|
372,704
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
30,000
|
40,000
|
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長期借入金
|
69,300
|
70,300
|
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|
繰延税金負債
|
129,793
|
123,970
|
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|
退職給付に係る負債
|
37,597
|
37,729
|
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関係会社事業損失引当金
|
105
|
103
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持分法適用に伴う負債
|
1,874
|
1,402
|
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|
その他
|
17,292
|
15,501
|
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固定負債合計
|
285,961
|
289,007
|
|
負債合計
|
687,444
|
661,711
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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50,461
|
50,573
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資本剰余金
|
322,807
|
322,770
|
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利益剰余金
|
193,239
|
202,040
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自己株式
|
△9,294
|
△9,300
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株主資本合計
|
557,214
|
566,084
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
10,094
|
6,448
|
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繰延ヘッジ損益
|
39
|
42
|
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為替換算調整勘定
|
9,858
|
4,964
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△810
|
△2,008
|
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その他の包括利益累計額合計
|
19,182
|
9,446
|
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新株予約権
|
2,028
|
2,077
|
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非支配株主持分
|
9,666
|
8,106
|
|
純資産合計
|
588,091
|
585,715
|
負債純資産合計
|
1,275,535
|
1,247,427
|