④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

(△10)

66,750

 

1,819

<643>

1,615

 

66,954

 

48,374

 

1,151

 

18,579

  土地

 

41,125

[21,538]

 

151

 

<739>

2,200

[745]

 

39,076

[20,792]

 

 

 

 

 

39,076

 

  リース資産

1,457

24

24

1,457

807

85

650

  建設仮勘定

2,786

1,024

3,449

361

361

  その他の有形固定資産

(△6)

18,792

 

2,577

 

3,274

 

18,096

 

13,805

 

1,288

 

4,290

  有形固定資産計

(△17)

130,911

 

 5,597

<1,382>

10,564

 

125,945

 

62,987

 

2,525

 

62,957

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

(△1)

52,505

 

 5,586

 

4,206

 

53,886

 

45,280

 

3,447

 

8,605

  その他の無形固定資産

(△0)

741

 

 

21

 

719

 

234

 

0

 

484

  無形固定資産計

(△1)

53,246

 

5,586

 

4,228

 

54,605

 

45,515

 

3,447

 

9,089

その他

 

(注) 1 当期首残高欄における(  )内は為替換算差額であります。

2 当期減少額欄における<  >内は減損損失の計上額(内書き)であります。

3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(目的使用)
(百万円)

当期減少額

(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

57,170

46,229

17,607

39,562

46,229

  一般貸倒引当金

27,776

15,309

10,936

16,840

15,309

  個別貸倒引当金

29,393

30,920

6,671

22,722

30,920

役員賞与引当金

56

59

56

59

役員退職慰労引当金

223

42

180

睡眠預金払戻損失引当金

533

367

146

387

367

ポイント引当金

144

155

129

15

155

偶発損失引当金

900

900

900

900

59,028

47,713

17,983

40,865

47,893

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ洗替による取崩しによるものであります。

 

 

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(目的使用)
(百万円)

当期減少額

(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

6,794

781

6,762

31

781

  未払法人税等

5,397

240

5,370

27

240

  未払事業税

1,396

541

1,391

4

541

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。