2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

10,808

10,974

前払費用

14

20

未収入金

55,195

58,633

その他

4

13

流動資産合計

66,022

69,642

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

153

142

車両運搬具(純額)

37

71

工具、器具及び備品(純額)

36

43

有形固定資産合計

227

257

無形固定資産

 

 

電話加入権

0

0

無形固定資産合計

0

0

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

2,333,521

2,335,874

その他

2,110

3,290

投資その他の資産合計

2,335,632

2,339,165

固定資産合計

2,335,860

2,339,424

資産合計

2,401,883

2,409,066

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払金

688

2,685

未払費用

666

1,215

未払法人税等

101

558

未払事業所税

14

14

未払消費税等

290

332

預り金

7

10

賞与引当金

615

542

流動負債合計

2,383

5,359

固定負債

 

 

退職給付引当金

317

337

固定負債合計

317

337

負債合計

2,700

5,696

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

150,000

150,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,511,485

1,511,485

資本剰余金合計

1,511,485

1,511,485

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

332,275

332,275

繰越利益剰余金

517,315

425,428

利益剰余金合計

849,590

757,703

自己株式

114,446

18,299

株主資本合計

2,396,629

2,400,889

新株予約権

2,552

2,479

純資産合計

2,399,182

2,403,369

負債純資産合計

2,401,883

2,409,066

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業収益

 

 

関係会社受取配当金

※1 214,446

※1 280,386

関係会社受入手数料

※1 13,063

※1 19,450

営業収益合計

227,510

299,837

営業費用

 

 

販売費及び一般管理費

※2 12,167

※2 17,572

営業費用合計

12,167

17,572

営業利益

215,342

282,264

営業外収益

 

 

受取利息

0

0

未払配当金除斥益

42

46

受取事務手数料

※3 18

※3 17

その他

※3 51

※3 33

営業外収益合計

112

97

営業外費用

 

 

自己株式取得費用

33

34

雑支出

43

360

営業外費用合計

76

395

経常利益

215,378

281,967

特別利益

 

 

関係会社株式売却益

220

固定資産売却益

0

特別利益合計

220

0

特別損失

 

 

関係会社株式評価損

12,025

2,947

関係会社清算損

86

固定資産売却損

0

固定資産除却損

1

2

特別損失合計

12,113

2,949

税引前当期純利益

203,485

279,017

法人税、住民税及び事業税

1

643

法人税等合計

1

643

当期純利益

203,486

278,374

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他

資本剰余金

その他利益剰余金

 

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

150,000

1,511,485

332,275

451,682

13,658

2,431,784

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

113,981

 

113,981

当期純利益

 

 

 

 

203,486

 

203,486

自己株式の取得

 

 

 

 

 

125,091

125,091

自己株式の処分

 

 

210

 

 

642

431

自己株式の消却

 

 

23,661

 

 

23,661

利益剰余金から資本

剰余金への振替

 

 

23,872

 

23,872

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

65,632

100,787

35,154

当期末残高

150,000

1,511,485

332,275

517,315

114,446

2,396,629

 

 

 

 

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

2,292

2,434,077

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

113,981

当期純利益

 

203,486

自己株式の取得

 

125,091

自己株式の処分

 

431

自己株式の消却

 

利益剰余金から資本

剰余金への振替

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

260

260

当期変動額合計

260

34,894

当期末残高

2,552

2,399,182

 

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

その他

資本剰余金

その他利益剰余金

 

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

150,000

1,511,485

332,275

517,315

114,446

2,396,629

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

172,636

 

172,636

当期純利益

 

 

 

 

278,374

 

278,374

自己株式の取得

 

 

 

 

 

102,318

102,318

自己株式の処分

 

 

475

 

 

1,316

841

自己株式の消却

 

 

197,149

 

 

197,149

利益剰余金から資本

剰余金への振替

 

 

197,624

 

197,624

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

91,887

96,147

4,260

当期末残高

150,000

1,511,485

332,275

425,428

18,299

2,400,889

 

 

 

 

 

新株予約権

純資産合計

当期首残高

2,552

2,399,182

当期変動額

 

 

剰余金の配当

 

172,636

当期純利益

 

278,374

自己株式の取得

 

102,318

自己株式の処分

 

841

自己株式の消却

 

利益剰余金から資本

剰余金への振替

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

72

72

当期変動額合計

72

4,187

当期末残高

2,479

2,403,369

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備…8~18年

器具及び備品…3~15年

3.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に充てるため、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

4.消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

(損益計算書関係)

※1 営業収益のうち、関係会社との取引は次のとおりであります。

 

 

(単位:百万円)

 

 前事業年度

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)

 当事業年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

関係会社受取配当金

214,446

280,386

関係会社受入手数料

13,063

19,450

 

※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。

 

 

(単位:百万円)

 

 前事業年度

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)

 当事業年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

給与

4,920

5,706

賞与引当金繰入額

615

542

退職給付引当金繰入額

219

240

減価償却費

39

44

業務委託費

1,915

3,098

 

※3 営業外収益のうち、関係会社との取引は次のとおりであります。

 

 

(単位:百万円)

 

 前事業年度

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)

 当事業年度

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)

受取事務手数料

18

17

その他

39

25

 

(有価証券関係)

 子会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

 

 

(単位:百万円)

区分

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

子会社株式

2,333,521

2,335,874

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

(単位:百万円)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

繰延税金資産

 

 

関係会社株式評価損

41,553

42,434

その他

1,433

1,488

繰延税金資産小計

42,987

43,922

評価性引当額

△42,987

△43,922

繰延税金資産合計

繰延税金資産の純額

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

(単位:%)

 

前事業年度

(2018年3月31日)

当事業年度

(2019年3月31日)

法定実効税率

30.9

30.6

(調整)

 

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△32.5

△30.8

評価性引当額

1.7

0.6

その他

0.0

△0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率

△0.0

0.2

 

(重要な後発事象)

  当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

1. 取得を行う理由

  機動的な資本政策を遂行するため

2. 取得する株式の種類

  当社普通株式

3. 取得する株式の総数

  6,250,000株(上限)

4. 株式の取得価額の総額

  250億円(上限)

5. 取得期間

  2019年6月1日から2019年9月20日

 

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期

末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

298

5

303

161

15

142

車両運搬具

64

48

2

111

39

12

71

工具、器具及び備品

195

23

10

207

163

15

43

    有形固定資産計

558

77

13

622

364

44

257

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

電話加入権

0

0

0

    無形固定資産計

0

0

0

長期前払費用

0

0

0

0

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

    繰延資産計

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

賞与引当金

615

542

615

542

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

 該当事項はありません。