④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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688,161
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101,679
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△54,623
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735,217
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257,241
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19,385
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477,975
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構築物
|
2,740
|
―
|
―
|
2,740
|
2,441
|
64
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298
|
車輌運搬具
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3,693
|
―
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△3,255
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438
|
438
|
365
|
0
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工具、器具及び 備品
|
65,135
|
10,710
|
△2,199
|
73,645
|
24,284
|
2,610
|
49,361
|
土地
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762,840
|
―
|
―
|
762,840
|
―
|
―
|
762,840
|
有形固定資産計
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1,522,571
|
112,389
|
△60,078
|
1,574,882
|
284,406
|
22,426
|
1,290,476
|
無形固定資産
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|
|
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|
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|
電話加入権
|
2,963
|
―
|
―
|
2,963
|
―
|
―
|
2,963
|
ソフトウエア
|
850
|
―
|
―
|
850
|
226
|
170
|
623
|
無形固定資産計
|
3,813
|
―
|
―
|
3,813
|
226
|
170
|
3,586
|
長期前払費用
|
4,253
|
2,070
|
―
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6,323
|
4,214
|
567
|
2,109
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
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社債発行費
|
3,359
|
―
|
―
|
3,359
|
2,679
|
479
|
679
|
繰延資産計
|
3,359
|
―
|
―
|
3,359
|
2,679
|
479
|
679
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(注)1.建物の増加は棟外モデルルームの建築によるものであります。
2.建物の減少額は除却によるものであります。
3.車両運搬具の減少は除却によるものであります。
4.工具、器具及び備品の増加は棟外モデルルームに設置する備品の購入による増加です。
5.工具、器具及び備品の減少は除却によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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退職給付引当金
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56,940
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5,276
|
134
|
―
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62,082
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。