2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年7月31日)
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当事業年度 (2019年7月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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839,006
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761,375
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売掛金
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1,670
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929
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販売用不動産
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2,257,756
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2,139,352
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仕掛販売用不動産
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2,748,324
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3,748,875
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貯蔵品
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1,933
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1,411
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前渡金
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74,964
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32,251
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前払費用
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4,920
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6,124
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未収入金
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368,109
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285,423
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|
その他
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19,842
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50,418
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流動資産合計
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6,316,528
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7,026,163
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,464
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8,464
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減価償却累計額
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△2,266
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△2,656
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建物(純額)
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6,197
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5,807
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工具、器具及び備品
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3,642
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3,642
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減価償却累計額
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△2,269
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△2,712
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工具、器具及び備品(純額)
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1,373
|
930
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リース資産
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-
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5,264
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減価償却累計額
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-
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△877
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リース資産(純額)
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-
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4,387
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有形固定資産合計
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7,570
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11,126
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無形固定資産
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リース資産
|
149
|
-
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|
その他
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424
|
317
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無形固定資産合計
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574
|
317
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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56,321
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39,662
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関係会社株式
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73,601
|
73,601
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|
長期貸付金
|
425,000
|
425,000
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|
従業員に対する長期貸付金
|
5,184
|
4,732
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長期未収入金
|
422,800
|
422,000
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繰延税金資産
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207,128
|
60,225
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|
その他
|
40,922
|
44,171
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貸倒引当金
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△847,800
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△847,000
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|
投資その他の資産合計
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383,158
|
222,393
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|
固定資産合計
|
391,303
|
233,836
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|
資産合計
|
6,707,831
|
7,260,000
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年7月31日)
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当事業年度 (2019年7月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
55,188
|
137,676
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短期借入金
|
852,540
|
2,380,720
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1年内返済予定の長期借入金
|
2,023,108
|
1,148,368
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1年内償還予定の社債
|
20,000
|
36,000
|
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リース債務
|
180
|
1,117
|
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未払金
|
20,722
|
62,900
|
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|
未払費用
|
5,281
|
2,511
|
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|
前受金
|
10,303
|
51,500
|
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|
預り金
|
182,624
|
28,380
|
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|
賞与引当金
|
34,968
|
14,425
|
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|
その他
|
-
|
80
|
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流動負債合計
|
3,204,916
|
3,863,678
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|
固定負債
|
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長期借入金
|
1,261,948
|
1,265,250
|
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|
社債
|
50,000
|
94,000
|
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|
リース債務
|
-
|
3,674
|
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|
繰延税金負債
|
1,874
|
-
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預り保証金
|
8,242
|
8,242
|
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|
固定負債合計
|
1,322,064
|
1,371,166
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|
負債合計
|
4,526,981
|
5,234,844
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
100,000
|
100,000
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資本剰余金
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その他資本剰余金
|
1,488,913
|
1,488,913
|
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資本剰余金合計
|
1,488,913
|
1,488,913
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
953,406
|
812,428
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|
利益剰余金合計
|
953,406
|
812,428
|
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自己株式
|
△380,474
|
△380,474
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株主資本合計
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2,161,845
|
2,020,866
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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19,005
|
4,288
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評価・換算差額等合計
|
19,005
|
4,288
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純資産合計
|
2,180,850
|
2,025,155
|
負債純資産合計
|
6,707,831
|
7,260,000
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