2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年7月31日) |
当事業年度
(平成30年7月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,008,351 |
839,006 |
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売掛金 |
97 |
1,670 |
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販売用不動産 |
483,250 |
2,257,756 |
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仕掛販売用不動産 |
2,443,188 |
2,748,324 |
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貯蔵品 |
1,565 |
1,933 |
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前渡金 |
79,580 |
74,964 |
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前払費用 |
4,746 |
4,920 |
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繰延税金資産 |
324,054 |
207,128 |
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未収入金 |
18,101 |
368,109 |
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その他 |
10,571 |
19,842 |
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流動資産合計 |
4,373,507 |
6,523,656 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
7,549 |
8,464 |
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減価償却累計額 |
△1,863 |
△2,266 |
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建物(純額) |
5,685 |
6,197 |
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工具、器具及び備品 |
2,042 |
3,642 |
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減価償却累計額 |
△1,690 |
△2,269 |
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工具、器具及び備品(純額) |
352 |
1,373 |
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有形固定資産合計 |
6,037 |
7,570 |
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無形固定資産 |
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リース資産 |
747 |
149 |
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その他 |
193 |
424 |
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無形固定資産合計 |
940 |
574 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
54,008 |
56,321 |
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関係会社株式 |
73,551 |
73,601 |
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長期貸付金 |
425,000 |
425,000 |
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株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 |
11,964 |
5,184 |
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長期未収入金 |
424,400 |
422,800 |
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その他 |
41,482 |
40,922 |
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貸倒引当金 |
△849,400 |
△847,800 |
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投資その他の資産合計 |
181,006 |
176,029 |
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固定資産合計 |
187,984 |
184,174 |
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資産合計 |
4,561,491 |
6,707,831 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成29年7月31日) |
当事業年度
(平成30年7月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
48,856 |
55,188 |
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短期借入金 |
743,200 |
852,540 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
1,073,608 |
2,023,108 |
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1年内償還予定の社債 |
20,000 |
20,000 |
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リース債務 |
695 |
180 |
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未払金 |
41,681 |
20,722 |
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未払費用 |
2,914 |
5,281 |
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未払法人税等 |
279 |
- |
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前受金 |
26,000 |
10,303 |
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預り金 |
5,638 |
182,624 |
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賞与引当金 |
18,954 |
34,968 |
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流動負債合計 |
1,981,828 |
3,204,916 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
549,256 |
1,261,948 |
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社債 |
70,000 |
50,000 |
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リース債務 |
180 |
- |
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繰延税金負債 |
628 |
1,874 |
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預り保証金 |
8,242 |
8,242 |
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固定負債合計 |
628,306 |
1,322,064 |
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負債合計 |
2,610,134 |
4,526,981 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
100,000 |
100,000 |
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資本剰余金 |
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その他資本剰余金 |
1,575,987 |
1,488,913 |
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資本剰余金合計 |
1,575,987 |
1,488,913 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
259,218 |
953,406 |
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利益剰余金合計 |
259,218 |
953,406 |
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自己株式 |
△485 |
△380,474 |
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株主資本合計 |
1,934,720 |
2,161,845 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
16,637 |
19,005 |
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評価・換算差額等合計 |
16,637 |
19,005 |
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純資産合計 |
1,951,357 |
2,180,850 |
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負債純資産合計 |
4,561,491 |
6,707,831 |