2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年7月31日)
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当事業年度 (平成30年7月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,008,351
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839,006
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売掛金
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97
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1,670
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販売用不動産
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483,250
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2,257,756
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仕掛販売用不動産
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2,443,188
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2,748,324
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貯蔵品
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1,565
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1,933
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前渡金
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79,580
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74,964
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前払費用
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4,746
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4,920
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繰延税金資産
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324,054
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207,128
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未収入金
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18,101
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368,109
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その他
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10,571
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19,842
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流動資産合計
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4,373,507
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6,523,656
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,549
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8,464
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減価償却累計額
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△1,863
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△2,266
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建物(純額)
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5,685
|
6,197
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工具、器具及び備品
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2,042
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3,642
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減価償却累計額
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△1,690
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△2,269
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工具、器具及び備品(純額)
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352
|
1,373
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有形固定資産合計
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6,037
|
7,570
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無形固定資産
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リース資産
|
747
|
149
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|
その他
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193
|
424
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無形固定資産合計
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940
|
574
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投資その他の資産
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投資有価証券
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54,008
|
56,321
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関係会社株式
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73,551
|
73,601
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長期貸付金
|
425,000
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425,000
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|
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
|
11,964
|
5,184
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長期未収入金
|
424,400
|
422,800
|
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|
その他
|
41,482
|
40,922
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貸倒引当金
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△849,400
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△847,800
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投資その他の資産合計
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181,006
|
176,029
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|
固定資産合計
|
187,984
|
184,174
|
|
資産合計
|
4,561,491
|
6,707,831
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(単位:千円)
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前事業年度 (平成29年7月31日)
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当事業年度 (平成30年7月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
48,856
|
55,188
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短期借入金
|
743,200
|
852,540
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,073,608
|
2,023,108
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|
1年内償還予定の社債
|
20,000
|
20,000
|
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|
リース債務
|
695
|
180
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未払金
|
41,681
|
20,722
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|
未払費用
|
2,914
|
5,281
|
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未払法人税等
|
279
|
-
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前受金
|
26,000
|
10,303
|
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預り金
|
5,638
|
182,624
|
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賞与引当金
|
18,954
|
34,968
|
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流動負債合計
|
1,981,828
|
3,204,916
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|
固定負債
|
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長期借入金
|
549,256
|
1,261,948
|
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|
社債
|
70,000
|
50,000
|
|
|
リース債務
|
180
|
-
|
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|
繰延税金負債
|
628
|
1,874
|
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|
預り保証金
|
8,242
|
8,242
|
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|
固定負債合計
|
628,306
|
1,322,064
|
|
負債合計
|
2,610,134
|
4,526,981
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
|
100,000
|
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資本剰余金
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その他資本剰余金
|
1,575,987
|
1,488,913
|
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資本剰余金合計
|
1,575,987
|
1,488,913
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
259,218
|
953,406
|
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利益剰余金合計
|
259,218
|
953,406
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自己株式
|
△485
|
△380,474
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株主資本合計
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1,934,720
|
2,161,845
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
16,637
|
19,005
|
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評価・換算差額等合計
|
16,637
|
19,005
|
|
純資産合計
|
1,951,357
|
2,180,850
|
負債純資産合計
|
4,561,491
|
6,707,831
|