2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成28年7月31日) |
当事業年度
(平成29年7月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
573,492 |
1,008,351 |
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売掛金 |
27 |
97 |
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販売用不動産 |
258,545 |
483,250 |
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仕掛販売用不動産 |
2,307,221 |
2,443,188 |
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貯蔵品 |
724 |
1,565 |
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前渡金 |
21,255 |
79,580 |
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前払費用 |
8,677 |
4,746 |
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繰延税金資産 |
79,909 |
324,054 |
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未収入金 |
77,318 |
18,101 |
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その他 |
3,796 |
10,571 |
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流動資産合計 |
3,330,967 |
4,373,507 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
7,549 |
7,549 |
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減価償却累計額 |
△1,462 |
△1,863 |
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建物(純額) |
6,086 |
5,685 |
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工具、器具及び備品 |
3,331 |
2,042 |
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減価償却累計額 |
△2,845 |
△1,690 |
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工具、器具及び備品(純額) |
485 |
352 |
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有形固定資産合計 |
6,572 |
6,037 |
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無形固定資産 |
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リース資産 |
1,345 |
747 |
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その他 |
0 |
193 |
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無形固定資産合計 |
1,345 |
940 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
49,834 |
54,008 |
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関係会社株式 |
71,551 |
73,551 |
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長期貸付金 |
425,000 |
425,000 |
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株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 |
13,729 |
11,964 |
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長期未収入金 |
426,200 |
424,400 |
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その他 |
38,083 |
41,482 |
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貸倒引当金 |
△851,200 |
△849,400 |
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投資その他の資産合計 |
173,197 |
181,006 |
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固定資産合計 |
181,115 |
187,984 |
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資産合計 |
3,512,082 |
4,561,491 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(平成28年7月31日) |
当事業年度
(平成29年7月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
32,043 |
48,856 |
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短期借入金 |
260,574 |
743,200 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
1,627,500 |
1,073,608 |
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1年内償還予定の社債 |
- |
20,000 |
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リース債務 |
657 |
695 |
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未払金 |
18,698 |
41,681 |
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未払費用 |
3,868 |
2,914 |
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未払法人税等 |
257 |
279 |
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前受金 |
11,423 |
26,000 |
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預り金 |
155,440 |
5,638 |
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賞与引当金 |
18,079 |
18,954 |
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流動負債合計 |
2,128,543 |
1,981,828 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
107,000 |
549,256 |
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社債 |
- |
70,000 |
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リース債務 |
875 |
180 |
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繰延税金負債 |
- |
628 |
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預り保証金 |
8,242 |
8,242 |
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固定負債合計 |
116,117 |
628,306 |
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負債合計 |
2,244,660 |
2,610,134 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
100,000 |
100,000 |
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資本剰余金 |
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その他資本剰余金 |
1,575,987 |
1,575,987 |
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資本剰余金合計 |
1,575,987 |
1,575,987 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△421,239 |
259,218 |
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利益剰余金合計 |
△421,239 |
259,218 |
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自己株式 |
△485 |
△485 |
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株主資本合計 |
1,254,262 |
1,934,720 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
13,160 |
16,637 |
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評価・換算差額等合計 |
13,160 |
16,637 |
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純資産合計 |
1,267,422 |
1,951,357 |
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負債純資産合計 |
3,512,082 |
4,561,491 |