③【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,677,382
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3,998,209
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短期貸付金
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238,699
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813,695
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前払費用
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521,510
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707,369
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未収入金
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1,196,521
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1,316,114
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その他
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5,206
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23,510
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流動資産合計
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5,639,319
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6,858,897
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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5,480,388
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5,361,676
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車両運搬具(純額)
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20,703
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13,807
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工具、器具及び備品(純額)
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148,499
|
134,487
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土地
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2,850,656
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3,256,264
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建設仮勘定
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4,406
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―
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有形固定資産合計
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8,504,655
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8,766,236
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無形固定資産
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借地権
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5,250
|
5,250
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ソフトウエア
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64,748
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43,313
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|
その他
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748
|
748
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無形固定資産合計
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70,747
|
49,312
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,562,395
|
1,804,905
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関係会社株式
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1,176,957
|
1,176,957
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関係会社長期貸付金
|
5,787,291
|
5,357,762
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繰延税金資産
|
137,695
|
46,866
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|
その他
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829,900
|
843,023
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|
投資その他の資産合計
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9,494,239
|
9,229,514
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固定資産合計
|
18,069,642
|
18,045,063
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|
資産合計
|
23,708,962
|
24,903,961
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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4,852,868
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5,891,368
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1年内償還予定の社債
|
452,000
|
240,000
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未払金
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195,776
|
85,499
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未払法人税等
|
385,542
|
217,750
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未払費用
|
17,392
|
17,036
|
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前受金
|
544,268
|
743,216
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賞与引当金
|
23,863
|
30,986
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|
その他
|
49,027
|
29,620
|
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流動負債合計
|
6,520,739
|
7,255,477
|
|
固定負債
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社債
|
418,000
|
178,000
|
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|
長期借入金
|
7,536,598
|
7,176,855
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
715,795
|
715,795
|
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|
退職給付引当金
|
225,121
|
225,541
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
199,968
|
199,968
|
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|
長期預り敷金
|
156
|
1,305
|
|
|
その他
|
30,730
|
―
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|
固定負債合計
|
9,126,370
|
8,497,465
|
|
負債合計
|
15,647,109
|
15,752,943
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,800,000
|
1,800,000
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
450,000
|
450,000
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
圧縮記帳積立金
|
126,537
|
122,502
|
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|
別途積立金
|
30,000
|
30,000
|
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繰越利益剰余金
|
3,644,612
|
4,561,434
|
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その他利益剰余金合計
|
3,801,149
|
4,713,937
|
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|
利益剰余金合計
|
4,251,149
|
5,163,937
|
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自己株式
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△3,925
|
△3,965
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株主資本合計
|
6,047,224
|
6,959,971
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
397,471
|
565,836
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繰延ヘッジ損益
|
△7,779
|
274
|
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土地再評価差額金
|
1,624,935
|
1,624,935
|
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評価・換算差額等合計
|
2,014,628
|
2,191,046
|
|
純資産合計
|
8,061,852
|
9,151,018
|
負債純資産合計
|
23,708,962
|
24,903,961
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