第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の持ち直しや円安により企業収益が改善し、堅調な所得・雇用情勢が続くなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、欧米政治情勢の不確実性などにより、先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは、東京の島ならではの企画商品を造成し、東京諸島の魅力の発信に努めるとともに、1月下旬より3月にかけて開催された大島の最大イベント「椿まつり」においては、PR活動を拡大し、また、昨年に引き続き稲取航路を運航するとともに、臨時航路の集客に注力するなど、営業活動を強化しました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、旅客部門において旅客数が好調に推移し、売上高は25億7千万円(前年同期24億5千4百万円)、費用面で船舶燃料費の増加もあり、営業損失は5千万円(前年同期営業損失7千6百万円)、経常損失は5千5百万円(前年同期経常損失7千1百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は3千5百万円(前年同期純損失5千8百万円)となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

《海運関連事業》

主力の海運関連事業の旅客部門は、東京の島ならではの企画商品を造成し販売活動に取り組みました。また、大島の最大イベントである「椿まつり」においては、大島町と連携し、東京都の復興支援事業や、昨年認定された「国際優秀つばき園」を前面に出した営業展開を図ったほか、昨年13年ぶりに復活させた稲取航路を運航するとともに、臨時航路の集客に注力しました。この結果、全航路の旅客数は18万1千人(前年同期15万5千人)と旅客は好調に推移しました。一方、貨物部門は、一部の島において公共工事の終了に伴い輸送量が減少し、貨物取扱量は全島で7万5千トン(前年同期8万4千トン)となりました。

この結果、当事業の売上高は、19億3千9百万円(前年同期18億6百万円)、費用面で船舶燃料費の増加もあり、営業利益は1億1千2百万円(前年同期6千5百万円)となりました。

 

《商事料飲事業》

当事業の中心となる商事部門は、一部の島における公共工事の終了に伴い、島嶼向けセメントなどの販売が減少しました。この結果、当事業の売上高は3億1千3百万円(前年同期3億3千3百万円)、営業利益は1千5百万円(前年同期2千5百万円)となりました。

 

《レストラン事業》

東京湾周遊のレストランシップ事業は、インターネットによる情報発信力の強化や予約システムの改善などにより、個人客は増加しましたが、婚礼および団体利用客が伸び悩み、全クルーズでの利用客数は1万9千人(前年同期2万1千人)となりました。この結果、当事業の売上高は1億4千8百万円(前年同期1億7千5百万円)、営業損失は1億2百万円(前年同期営業損失8千3百万円)となりました。

 

 

《ホテル事業》

大島温泉ホテル事業は、「三原山ハイキングプラン」など企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の宿泊客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は1億2千万円(前年同期1億5百万円)、営業利益は1千2百万円(前年同期1千万円)となりました。

 

《旅客自動車運送事業》

当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、「国際優秀つばき園」を巡る企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の団体利用客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は1億2千1百万円(前年同期1億2百万円)、営業利益は3千2百万円(前年同期2千2百万円)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は132億2千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億4千1百万円減少しました。その主な要因は、現金及び預金などの流動資産が9千2百万円、船舶の減価償却などにより有形固定資産が4千7百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。

負債は83億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ6千6百万円減少しました。その主な要因は、賞与引当金など諸引当金が1億3千1百万円、営業未払金が6千1百万円、それぞれ増加したのに対し、借入金が1億5千6百万円、未払法人税等が9千8百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。

純資産は48億5千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ7千5百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が7千9百万円減少したことなどによるものです。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(5) 従業員数

当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

前連結会計年度末における新設、除却等の計画について、著しい変動はありません。当第1四半期連結累計期間に完了したものは次のとおりであります。 

会社名

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

投資額
(千円)

完了年月

(連結子会社)
東京ヴァンテアンクルーズ㈱

竹芝

(東京都港区)

レストラン事業

船舶の改修

78,516

平成29年1月